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老师你好,我小规模开出票应该是贷应交税费一应交增值税,软件没有这个科目的,有个应交税费一未交增值税

2023-07-09 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-09 15:05

你好,学员,可以直接计入应交税费一未交增值税

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快账用户1955 追问 2023-07-09 15:07

好的,谢谢。老师,我还可以直接问其他问题吗?

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齐红老师 解答 2023-07-09 15:09

好的,谢谢。老师,我还可以直接问其他问题吗? 不客气,学员,很抱歉,学堂有规定,新问题可以重新提问,感谢理解

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快账用户1955 追问 2023-07-09 15:14

好的,直接计"未交增值税的分录怎么写"?是,借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费一未交增值税 这样吗?

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齐红老师 解答 2023-07-09 15:21

直接计"未交增值税的分录怎么写"?是,借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费一未交增值税 这样吗? 是这样的,学员,没问题的

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快账用户1955 追问 2023-07-09 15:22

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-09 15:22

不客气,学员,周末愉快

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你好,学员,可以直接计入应交税费一未交增值税
2023-07-09
你好,学员,这个是过度科目,一般都是没有余额的
2022-08-03
 你好;    你这个怎么还有三级科目 。你在用 一般纳税人的科目哦 ; 你现在 借方有余额;  你这个实际要缴纳不  
2022-06-07
同学你好,是的,你的分录正确。
2022-09-08
你好,直接使用这个: 应交税费--未交增值税
2025-03-26
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