你好1; 录入损益科目的借贷方累计金额 ; 和期末数据 才行的
老师,我用利润分配一未分配利润调了去年的帐后,又把今年3月确认收入的分录冲红后重新做了确认收入的分录,现在利润表的本年累计金额加上年初余额不等于资产负债表的未分配利润的期末余额,为什么
年底结账的时候是不是就比平时月份多了一笔分录?把本年利润结转到利润分配――未分配利润
去年的票业务一月报销,借以前年度调整,贷现金,,,,借利润分配/未分配利润,贷以前年度调整,,,,,,借本年利润,贷利润分配/未分配利润,,,,,三个分录做下来负债表不平,是不分录做错了,具体应该怎么做分录
老师10月份重新建账的时候,本年利润和利润分配怎么录入?我录了本年利润不平,把利润分配录上平是平了但年初数又不对,解救一下[呲牙]
老师,中间建账,录好期初数的时候,为什么差异是通过本年利润未分配利润来平衡的
老师,委托合同需要缴纳印花税吗?
老师,老板在对方进项税税额抵扣7点后,要收取5.5%的税费,他跟对方说是我们要缴纳的税费,让我这边罗列一下,那我这边这样计算可以吗?企业所得税可以这样说明税务局查帐,认为建筑业的行业利润率一般为15%,所得税率25%,所以我们所得税约=15%*25%=3.75%,而且我们收的是所得税,不是增值税部分,你们拿来的成本发票是为了抵增值税和人工费,还有你们的利润,我们需要收的是企业所得税税率。这样可以吗
老师,我们是物业公司,对方公司租用汽贸园的其中一间,他们有自己的汽贸园统一的物业管理,但是他让我公司单独服务于他,增加服务的质量,和我们签一个物业管理服务合同,这个合理吗?
开电子普通发票,港币汇率,我要开人名币的怎么开
公司开普通发票,发票不符合要求不能报账,那开出的这张发票不作废有影响吗
老师一个客户,应付,预付,整了两个科目
农民工包公头承包工程,完工后对方要求对公账户转账开票,农民工没有公司,这种农名工怎么合理取得工资
老师,第三方认证老师的差旅费,有住宿,餐费,交通费,我计入什么科目?
请问老师,这个月补发一个员工7-8月的工资,账务上是直接在9月补计提7-8月的工资,然后这个月一起发放吗?个税申报方面,是直接在下个月申报时将他的两个月工资金额一起申报吗?他的入职时间选什么时候呢?还有其他需要注意的事项吗
老师!我们公司的新能源公司,做光伏发电项目,现在项目已经完成,要结转固定资产吗
期末数据是哪一个老师
你好; 期末数据 看你 截止到 9月末的数据来写
录入了老师,最后报表出来年初数变成三季度的期末数了
你好; 年初是你的22年12月末的数据来的 ; 期初 是根据你9月末期末数据来的