你好1; 录入损益科目的借贷方累计金额 ; 和期末数据 才行的

年底结账的时候是不是就比平时月份多了一笔分录?把本年利润结转到利润分配――未分配利润
去年的票业务一月报销,借以前年度调整,贷现金,,,,借利润分配/未分配利润,贷以前年度调整,,,,,,借本年利润,贷利润分配/未分配利润,,,,,三个分录做下来负债表不平,是不分录做错了,具体应该怎么做分录
老师我想问一下就是我利润分配未分配利润期初金额是-5118.今年做完账结转完本年利润的时候,去看资产负债表的期末金额未分配利润数是对不上利润表本年累计净利润的是怎么回事啊
老师10月份重新建账的时候,本年利润和利润分配怎么录入?我录了本年利润不平,把利润分配录上平是平了但年初数又不对,解救一下[呲牙]
老师,中间建账,录好期初数的时候,为什么差异是通过本年利润未分配利润来平衡的
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
期末数据是哪一个老师
你好; 期末数据 看你 截止到 9月末的数据来写
录入了老师,最后报表出来年初数变成三季度的期末数了
你好; 年初是你的22年12月末的数据来的 ; 期初 是根据你9月末期末数据来的