你好1; 录入损益科目的借贷方累计金额 ; 和期末数据 才行的

老师,我用利润分配一未分配利润调了去年的帐后,又把今年3月确认收入的分录冲红后重新做了确认收入的分录,现在利润表的本年累计金额加上年初余额不等于资产负债表的未分配利润的期末余额,为什么
年底结账的时候是不是就比平时月份多了一笔分录?把本年利润结转到利润分配――未分配利润
去年的票业务一月报销,借以前年度调整,贷现金,,,,借利润分配/未分配利润,贷以前年度调整,,,,,,借本年利润,贷利润分配/未分配利润,,,,,三个分录做下来负债表不平,是不分录做错了,具体应该怎么做分录
老师10月份重新建账的时候,本年利润和利润分配怎么录入?我录了本年利润不平,把利润分配录上平是平了但年初数又不对,解救一下[呲牙]
老师,中间建账,录好期初数的时候,为什么差异是通过本年利润未分配利润来平衡的
老师,我们7.8.9月份个人所得税工资收入是0申报,但是7—9社保公积金已经报个税系统了,10月份开了7—8月工资,10月份的个人所得税报税都话我是不是要减去7—8月已经报完的社保公积金收入?
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?
如果利润太高可以通过预提的方式减少利润吗?可以在什么科目上做调整,后续有什么要注意的
老师好,我公司有一台JL8想置换一台货车,请问需要怎么操作?
老师,我们公司9月23开了发票,项目名称写的建筑服务安装服务,对方公司10月30号打款,备注了材料及人工费,可是我们根本也没有用材料,就是自己的机器,这个备注有影响吗
当地税管员根据我们行业,给我们定的税负率……可是税负率=(销项-进项)/不含税收入,我们哪怕就是进项税为0,不抵扣,也达不到规定的税负率…或者我们少勾选我们的进项,那我们呢进项票就滞留很多?
一般纳税人不抵扣的发票也要做账吗? 一般纳税人的票怎么做必须是抵扣的吗?不有些抵扣不了这些怎么弄
朴老师可以问个问题吗?
老师 我们公司9.17从别的地方借款2万 截止到9.30日我一共花了1万 我统计截止到9.30日剩下的资产是需要按照两万还是一万核算
外贸型企业出口货物无法办理和进项一一对应退税,然后几年也没有这块收入做处理,现在我们要怎么自查处理
期末数据是哪一个老师
你好; 期末数据 看你 截止到 9月末的数据来写
录入了老师,最后报表出来年初数变成三季度的期末数了
你好; 年初是你的22年12月末的数据来的 ; 期初 是根据你9月末期末数据来的