你好,这个月直接红冲,然后再开正确的单价
6月份认证抵扣了一张发票,本月才发现这张票是对方多开了的,并且还没有入账,本月已申请红字信息表了,对方还不知道什么时候开红字,请问下个月申报增值税的时候,就要先做进项转出吗?
我想问下老师,对方单位开错专用发票的我们单位已经抵扣跨年了,做进项税转出,要用到以前年度损益调整的吧?还有原先做的原材料和应付账款要红冲的吧?这几个分录能给我列下看下吗
老师还请教个问题,比如这个月的前几天开了一个专票,对方抵扣了,过了两天才发现有误,又退回来,在当月的我还能作废吗还是要红冲
以前月份开的专票,现在这个月红冲,对方已经抵扣,现在对方出红字申请表时比以前开的专票,税额少了一分,不含税多了一分,总金额没变。请问这样可以吗?如何处理一下呢?
请问一下老师,2023年1月份我们给A公司开具了专票,发票有误了,但是邮寄给A公司,对方还没做发票认证抵扣了,我们公司可以把这张开错冲红吗?冲红要让对方公司把开错的发票给我们吗
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有
24年企业所得税季报申报有误,24年汇算清缴是正确的,还需要返回去修改24年季报吗?
老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗?
老师,A公司把车卖给了b公司,开具了增值税专票,B公司也付款给了A公司,但是没有在车管所过户,现在b公司要求a公司直接将车辆在车管所过户给c公司,然后b公司再给c公司开具增值税专票,请问这样的流程可以吗?
请问,会计工作交接要交接哪些?
教育培训公司,从培训费里面直接支付外面培训老师费用15000,介绍费4000 开不了发票 该怎么做账
如果单位拖欠工资7个月(因为资金周转困难),员工也一样需要提前30天辞职吗?
你好,我想问下发票跨月或者跨年了怎样做账
老师请问下写应付账款分析报告可以从那几个方面来写呀?
账上利润表中利润总额*25%不等于所得税费用,季报申报表中可以申报成功吗?利润总额*25%不等于所得税费用是因为什么引起的呢?