同学你好 这个要有研发支出明细
老师,利润表上的管理费用-研究费用,是一定要和账上做了管理费-研发费的金额一模一样吗?还是说我账上没有做研发费,但是我实际就是研发,只不过账上没做,然后在利润表上的 管理费用-研究费用直接填上实际的研发费可以吗
老师!我们做的账生成的利润表没有研发费用这一块!可是之前会计报的年报利润表没有研发费用!汇算清缴的时候有研发费用!我们现在报高企!是不是由于之前会计在做研发费时直接计入管理费用!而没有通过研发支出-费用化支出导致的?
老师,新接手了一个公司,有研发费用,每次都是出纳整理好哪些的研发发票,可是我没看到项目,之前的账就是把材料等入在管理费用研发费用里,做研发费用,是不是要做台账的,我问了出纳也没有,
老师,小企业,有研发费用,我看之前的账都是出纳拿来发票,她说哪些是研发,然后就计入研发,也没项目什么的,
老师你好,我公司是做制造业的,账上要做研究费用。请问就是领用原材料的材料用于研发,是不是借研发支出,贷:原材料 到后面就结转借:管理费用——研究费用 贷:研究支出呢?
企业更名和减资可以同时进行吗
7月份没按时申报,后面已经补回了的,为什么这首页还会提示,然后我点进去,它就显示我已经申报了,就是他被申报了之后不会消吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,分录怎么写
蓝字发票开具,个体工商户信息咨询服务站,开咨询服务,项目名称只有其他咨询服务,需要手动赋码,
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票,也开了5个点的普票,没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里?然后税额就分别按照3个点和5个点计算?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
老师,你有模板吗?出纳有时候写着是研发费用,可是明明是成本,这个怎么区别
同学你好 这个没有 你可以百度一个
老师,做无人机航拍的,进来的发票写着无人机套装,出纳说入研发费用,那我是去研发费用里的材料还是固定资产,
还有进项发票写着技术服务费,出纳写着也是研发费用,这个难道不是成本吗?
同学你好 这个计入成本也得有明细账
老师,你说的明细账就是电脑账吗?有买帐套的,还是手工自己做的表格
同学你好 你可以做手工账的
我现在就是有些部分都分不清到底是不是研发?还是主营业务成本
同学你好 是研发支出的就都算研发