您好,您是冲减成本。
老师,餐厅收美团手机充电业务的返利计入其他业务收入还是计入营业外收入?
老师好,厂家给返利,该怎么入账,冲减主营业务成本吗?还是冲减销售成本,或其他业务收入
老师你好,批发商通过供应商给我们公司的返利,做营业外收入还是冲减成本,之前做的是借应付账款贷营业外收入
老师,营业外收入需要缴纳增值税吗?还有就是,个税手续费返还是计入到其他业务收入还是计入到营业外收入?
老师 供应商罚款冲减应付货款是计营业外收入还是主营业务成本 为什么呢
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响
老师,现在做2022年费用发票,这个费用发票在2022年对方开了给公司的,只是公司员工没有打印出来,就把账挂起的,这种是不是借方只有用以前年度损益这个科目
麻烦老师写一下会计分录
你好,借原来借方成本科目负数,贷应付账款负数。
不是借:银行存款 贷;主营业务成本 贷:应交税费
做相反的分录和做原来一样的分录金额负数都可以。你要是软件做账成本要是放在贷方,可能取不到数,你试一下吧。
对对,这个您提醒到我了,那就做我刚刚写的分录贷方金额写借方负数行不行呢?
你好,就是你原来的成本分录不变金额用负数,这样就行。
因为供应商给的返利费是自己扫码到公司账户上的,也没有要求开票,这个我直接冲减税没关系吧?
还有一个问题就是我冲减的这个税是进项税对吧
也没有开发票,我建议你是直接记到营业外收入。
对方没有给你开负数发票的情况下,这样处理。
营业外收入不是和经营业务无关的利得么,这个科目合适吗?我一直很纠结
因为你没有收到负数发票,所以记到营业外收入可以的。
其实冲减成本和计收入不是一回事吗?对所得税的影响一样,可以这样账务处理。
那我二级计入啥科目呢
你好,二级科目就写返利就行了。
那有开发票的陈列费,片区收入呢计入什么科目
请补充一下业务你是哪一方?
也是供应商给的陈列费等一些小的赞助费
好收到的赞助费记到营业外收入。
好的,谢谢老师
客气了,祝您工作学习愉快。