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老师,请问我公司收到采购发票50万,实际我公司采购金额是40万,对方是下次少开10万的发票,请问我这次一套怎么做账呀?

2023-07-10 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-10 11:15

你好 借:原材料 40 增值税   这里是按照50万的增值税来做进去 贷:银行存款 40 后面再来原材料的时候 借:原材料 10   这里就不考虑增值税了 贷:银行存款

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你好 借:原材料 40 增值税   这里是按照50万的增值税来做进去 贷:银行存款 40 后面再来原材料的时候 借:原材料 10   这里就不考虑增值税了 贷:银行存款
2023-07-10
这2种方式双方都没法做账正确的做法是,供应商开负数发票体现折让.
2022-09-16
同学你好 开发票一共开110的 第二种开四十万
2022-09-16
您好!这个他可以去税务局代开发票给你们
2022-06-21
您好,没收到的先挂应付账款上面,公司注销时再处理
2023-06-12
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