你好,增值税不可以的,招待费不允许的, 所得税按发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来抵扣 招待费
老师,请问下入招待费的住宿费专票,进项税可以抵扣吗?
老师,住宿费通过业务招待费科目核算,收到的住宿费专票其进项税额可以抵扣销项税额吗?
为什么员工出差可以取得专票的住宿费,可以抵扣,但是招待客人、客户的住宿费取得的专票不可以抵扣?
招待专家的住宿费专票进项可以抵扣么,所得税费用可以税前扣除么?
老师,招待专家的住宿费专票进项可以抵扣么,所得税费用可以税前扣除么?计入什么科目?
公司对公账户收了一分钱,抖音验证打款验证,怎么入账?记入什么科目
老师小规模印花税该怎么提
老师请问老师企业所得税填0收入填0营业成本、显示提示风险等及低是不是可以继续申报了呢
请问如果1000元商品,平台补贴100,给平台开100元推广服务发票6%,销售金额应该确认为多少?税务怎么处理?
老师,您好!我想问一下,购买材料时借:应付账款100,贷:银行存款100,月末发票没回来,是借:原材料100 贷:应付账款—暂估100吗?
这个利息怎么算的老师
老师那关于固定资产单独算30万是那个政策
老师你好,用快账软件怎么记录收到银行的利息
请问老师,小规模纳税人未达起征点,增值税销项税额如何做账务处理呢,谢谢
请问注会的机考系统和中级是一样的吗?搜狗V模式和便捷复制粘贴计算式的功能都有吗?第一次考?今年注会改革了,好像说不能带有存储功能的那种方便的能列分式和解方程的计算器,还有带计算器的必要性吗?
如果你给他申报了个税,可以做福利费里面的。
就是他们来我们当地 我们公司给支付的酒店住宿费,这个住宿费我们员工自己报销的话,只能计入业务招待费里面是么?
你们给他申报了个税吗?申报了个税是你单位职工的,可以做福利费。
没有申报个税,就是相当于员工先垫付,然后再回单位给报销这种
啊,那就是招待费里面的。
好的,对了老师,还有一个问题,我们委托高校进行技术开发,对方给我们开具了技术开发的发票,我们计入管理费用——研究费用——其他费用——专家咨询可以么?这个可以加计扣除么?
你好,委托成果属于你单位的,你可以做到研发支出里面的。
如果知识产权不归我们所有的话,我们应该计入什么科目?就不能计入研究开发里面了是吧 ?
你好,那你们买来这个是做什么用的,属于成本的话,做主营业务成本
如果是自己使用的做管理费用。