你好,增值税不可以的,招待费不允许的, 所得税按发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来抵扣 招待费

招待专家的住宿费专票进项可以抵扣么,所得税费用可以税前扣除么?
老师,招待专家的住宿费专票进项可以抵扣么,所得税费用可以税前扣除么?计入什么科目?
老师,招待客户产生的住宿费专票,进项税是否可以抵扣?
老师,您好,业务招待费住宿取得的专用发票可以作为进项税额抵扣吗?
老师,招待住宿专用发票的进项税可以抵扣吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
如果你给他申报了个税,可以做福利费里面的。
就是他们来我们当地 我们公司给支付的酒店住宿费,这个住宿费我们员工自己报销的话,只能计入业务招待费里面是么?
你们给他申报了个税吗?申报了个税是你单位职工的,可以做福利费。
没有申报个税,就是相当于员工先垫付,然后再回单位给报销这种
啊,那就是招待费里面的。
好的,对了老师,还有一个问题,我们委托高校进行技术开发,对方给我们开具了技术开发的发票,我们计入管理费用——研究费用——其他费用——专家咨询可以么?这个可以加计扣除么?
你好,委托成果属于你单位的,你可以做到研发支出里面的。
如果知识产权不归我们所有的话,我们应该计入什么科目?就不能计入研究开发里面了是吧 ?
你好,那你们买来这个是做什么用的,属于成本的话,做主营业务成本
如果是自己使用的做管理费用。