你好,增值税不可以的,招待费不允许的, 所得税按发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来抵扣 招待费

招待专家的住宿费专票进项可以抵扣么,所得税费用可以税前扣除么?
根据最新税法规定,招待客户的住宿费取得了增值税专用发票,进项可以抵扣么?
老师,招待专家的住宿费专票进项可以抵扣么,所得税费用可以税前扣除么?计入什么科目?
老师,招待客户产生的住宿费专票,进项税是否可以抵扣?
老师,您好,业务招待费住宿取得的专用发票可以作为进项税额抵扣吗?
老师 我想问下这个怎么分辨这个公司是工业还是商业
你好,股东注册资本一个月转几笔投资款 那印花税是按月汇总 还是按一笔申报一次印花税
客户个人扫码给我们付款,要求开发票,开公司抬头,可以开吗?
去年的暂估了费用2000,今年3月收到发票了2300怎么冲平,去年上传的财务报表是不是也要调整一下?
项目没有挂往来直接走的银行存款支付,现在怎么调节报表数据?
老板买自己自己住的房子走公司账目,算公司的固定资产?有哪些税收,分别是多少
公司想用社保补贴代替社保缴纳可以吗?
总公司那边要把私域的外账交过来 我们新注册了几个主体要把之前的主体变更为新主体 那外账需要和集团那边交接吗 还是需要重新建账,新老主体是一个法人
酒店给客户开发票 项目名称 餐饮费和餐饮服务 有什么区别
@董孝彬老师,别的老师别回答
如果你给他申报了个税,可以做福利费里面的。
就是他们来我们当地 我们公司给支付的酒店住宿费,这个住宿费我们员工自己报销的话,只能计入业务招待费里面是么?
你们给他申报了个税吗?申报了个税是你单位职工的,可以做福利费。
没有申报个税,就是相当于员工先垫付,然后再回单位给报销这种
啊,那就是招待费里面的。
好的,对了老师,还有一个问题,我们委托高校进行技术开发,对方给我们开具了技术开发的发票,我们计入管理费用——研究费用——其他费用——专家咨询可以么?这个可以加计扣除么?
你好,委托成果属于你单位的,你可以做到研发支出里面的。
如果知识产权不归我们所有的话,我们应该计入什么科目?就不能计入研究开发里面了是吧 ?
你好,那你们买来这个是做什么用的,属于成本的话,做主营业务成本
如果是自己使用的做管理费用。