比如工资是100个人负担的社保是120,你现在填写工资收入填写100专项扣除填写120你看下能先报了吗?只要能申报了,你就按照这个来申报

扣了社保公积金后,员工实发工资为负数,应付工资为正数,请问怎么做分录?
老师,我想问下,员工的工资还不扣社保费,产生的应付工资是正数,实发工资是负数,这个怎么申报个税,怎么做账?
您好我想请问下,我们有个员工因为一些事情,工资给她全扣了,但是社保公积金给她代交了,现在她的工资是负数,请问我要怎么申报个税呢
老师好,是的,我的工资表应发工资是整数,然后扣了社保公积金之后实发工资是负数,请问我是按照应发工资和实际的社保公积金申报个税,然后实发不发工资就行了对吗
老师好,我们公司有两个员工应发工资是正数,扣了社保公积金之后实发数是负数了,请问我申报个税发放工资应该怎么弄呢
我公司个人部分的五险一金也是由公司承担的 怎么做分录
老师,请问是不是每家公司都要开通社保?
A想注册一个公司……之前已有3个公司当法人,还有另外两个公司B是法人,现在还要注册的公司还是A是法人,都属于同一个区……同一个税务局管辖……而且注册的经营范围内容都差不多……但是都有实际经营地址,可以吗?还是说建议换个法人
根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的规定,企业所得税税前扣除凭证应遵循真实性、合法性、关联性原则。经税务机关数据分析比对,近期你单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况,涉及发票12份,发票金额112356元。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务,老师,你好,这是我们公司电子税务局弹出来的,也没说年份,日期,怎么自查呢?这范围也太大 了
老师我们第一度取得了大肉9个点的票也认证抵扣了,开出的是免税的发票,现在需要处理吗
老师,我从A公司接了个订单销售硬件并调试安装好,合同上我给A公司开13个点的发票,但硬件部分规模有点大,就找了B公司,他们是小规模,我和他们签合同让他们去A公司只需硬件安装好,后面软件调试部分我们自己弄,然后合同签的是1个点的普票,就这个过程注意哪些事项,做账要拆分软件和硬件部分吗?
老师问一下 2024年的一万多的办公用品 弄成成本了 这个调账的话怎么调账 分录怎么写?
A想注册一个公司……之前已有一个公司当法人,还有另外两个公司B是法人,现在还要注册的公司还是A是法人,都属于同一个区……同一个税务局管辖……而且注册的经营范围内容都差不多……但是都有实际经营地址,请问,可以吗?
工厂接单大部分是外发,极少部分是自己做,那收到的一些印花费,水洗费,等怎么入账?
你好,@董孝彬老师 老师 一直困扰我的一个问题 我们不是很多供应商都是次月对账 然后次月再开票过来 那我平时都习惯 等次月开票过来了,再入库或者费用 这样可以吗 正常是当月暂估入库 次月收到发票去冲暂估,但是供应商很多 这样做就很麻烦 有什么更好的办法