你好,发生了一笔汽车维修费,应当按13%开具发票才是的
甲汽车制造厂为增值税一般纳税人,2020年1月发生如下业务:1)将自产的一辆乘用车(气缸容量2.0升)用于管理部门使用,同类汽车不含增值税售价为300000元,该汽车成本150000元,消费税税率为5%(2)1月用自产的乘用车20辆投资于某客运公司,同类乘用车不含增值税平均售价130000元,最高售价150000元,实际成本100000元,消费税税率为5%(3)按200万元的价格(不含增值税)销售“超豪华小汽车1辆给乙汽车门店,并开具了增值税专用发票,甲小汽车生产企业销售的“超豪华小汽车”成本为120万元,消费税率为25%,乙汽车门店为增值税一般纳税人,本年1月对取得的增值税专用发票进行了认证。乙汽车门店将购入的“超豪华小汽车”对外零售,取得不含增值税收入250万元,以上款项均已收到(共47分)(1)计算甲汽车制造厂的应纳增值税和消费税(2)对甲汽车制造厂上述业务进行账务处理(3)对乙汽车门店进行增值税和消费税的计算和账务处理
老师你好我单位是汽车修理行业,加了个餐饮,我这样是不是开了餐饮的票,就要交6%的税点的,我这个企业是一般纳税人 ,如果餐饮有专用发票,可以抵税吗?
我公司是汽车美容贴膜行业,属于一般纳税人。发生了一笔汽车维修费,开票税率可以写成6%吗? 如果开13的税点,会不会有影响?因为公司开票税率是6%
物业公司收取停车费120元,一般情况下开收据做账是按其中80是停车管理费(6%的税率),40是租赁费(9%的税率),但是如果有业主要开发票则120元直接按9 %的税率的停车费开发票,这样操作可以吗?我做账时是不是开了发票的申报税款要按9%,的税率来申报
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
我公司税务上申请的税率是6,按13开不会有影响吗?
你好,汽车维修费,税率本来就是13%,而不是6%啊
那汽车美容行业可以开13税率的票?
你好,汽车美容行业,取得了汽车维修费收入,就是按13%开具发票的
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。