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7月份付了租金20000 押金5000 一共25000 没有收到发票 该如何做分录 中间月份摊销如何做分录 11月份收到7月份的发票如何做分录

2022-11-21 18:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-21 18:19

这个支付的租金是七月份到几月份的

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快账用户4903 追问 2022-11-21 18:19

一年的租金 今年7月到明年7月

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齐红老师 解答 2022-11-21 18:21

借其他应收款25000贷银行存款, 然后从七月份开始分摊借管理费用2万除以12 贷其他应收款 一个月都开始按月做第二个分录,就可以 11月份借其他应收款,借管理费用负数20000/12*4 借管理费用贷其他应收款20000/12*5

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快账用户4903 追问 2022-11-21 18:29

11月份收到发票不做账务上的任何处理吗 就正常摊销计管理费用

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齐红老师 解答 2022-11-21 18:30

你好,11月份给你红冲了之前的管理费用。

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快账用户4903 追问 2022-11-21 18:50

如果是直接一笔销售费用发生7月份发生并付款 11月份才取得这个发票 那这个费用发生和收到发票的分录应该怎么做

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齐红老师 解答 2022-11-21 18:52

你好,做到七月份借管理费用贷银行存款,11月份收到了发票,借其他应付款贷管理费用,借管理费用贷其他应付款。

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快账用户4903 追问 2022-11-21 18:58

收到发票后的 借 其他应付款 这个是过度的分录么 我可以这样理解么

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齐红老师 解答 2022-11-21 19:11

是的 可以这么理解的

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这个支付的租金是七月份到几月份的
2022-11-21
你在七月份可以补上的,借预付账款贷银行存款 借销售费用 贷预付 七月份没有做的话,做到11月份
2022-11-21
你好,那你七到十月份是怎么做的。
2022-11-08
借预付账款贷银行存款,然后分摊四到七月份的借管理费用,贷预付账款,剩下的每个月分摊。
2021-08-02
你好 9月 借预付账款 贷银行存款 10月 借管理费用 应交税费应交增值税 贷预付账款
2022-10-20
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