这个支付的租金是七月份到几月份的

请问3月份费用3月份支付,但发票4月份才收到。那这两个月份分录应如何做?
老师,押一付三,是元月份付第一季度房租,总共付了九千,押金是三千,元月份免租,这分录如何做呀
9月预付了一年房租,10月收到房租增值税专用发票。9月如何摊销,10月收到增值税专用发票后如何做会计分录,10月及之后的月份如何摊销
7月份付了租金20000 押金5000 一共25000 没有收到发票 该如何做分录 中间月份摊销如何做分录 11月份收到7月份的发票如何做分录
账是7月份开始建的,但是店铺租金是6月份一次付了3个月,11月份才拿到发票, 7月份建账时候 租金摊销的分录应该怎么做合适了 11月份收到发票的分录应该怎么做了
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
一年的租金 今年7月到明年7月
借其他应收款25000贷银行存款, 然后从七月份开始分摊借管理费用2万除以12 贷其他应收款 一个月都开始按月做第二个分录,就可以 11月份借其他应收款,借管理费用负数20000/12*4 借管理费用贷其他应收款20000/12*5
11月份收到发票不做账务上的任何处理吗 就正常摊销计管理费用
你好,11月份给你红冲了之前的管理费用。
如果是直接一笔销售费用发生7月份发生并付款 11月份才取得这个发票 那这个费用发生和收到发票的分录应该怎么做
你好,做到七月份借管理费用贷银行存款,11月份收到了发票,借其他应付款贷管理费用,借管理费用贷其他应付款。
收到发票后的 借 其他应付款 这个是过度的分录么 我可以这样理解么
是的 可以这么理解的