这个支付的租金是七月份到几月份的

老师,如果6月公司预付房租水电服务费等一笔10000元,当时入账分录为: 借:预付账款-10000 贷:银行存款-10000 但6月份对方公司没有开票,7月份才开票过来,那么6月份计提房租费的分录如何写呢,当7月份收到6月份当月的房租发票后,又如何些分录呢?
老师,6月房屋租金,7月份收到发票并付款,请问怎样做会计分录。7至9月的租金7月份付款并收到发票,请问怎么做会计分录,谢谢
我公司为出租不动产,每年的7月份为承租方开具增值税专用发票,金额419047.62元,税额20952.38元,收入按月分摊确认收入,请问每月如何做分录?并未收到钱,现在开具了这份发票,也还未收到钱,请问又该如何做账
老师,7月份支付了4-9月份的办公室租金,之前没有计提,发票是7月开的,请问7月的会计分录如何做
9月预付了一年房租,10月收到房租增值税专用发票。9月如何摊销,10月收到增值税专用发票后如何做会计分录,10月及之后的月份如何摊销
小规模纳税人,自己的商品给员工,视同销售的分录
工人不愿交社保,这部分人力成本如何放到账面更合适
请问老师,公司购进黄金,怎么才能避税呢?
老师,您好,我们现在有700万货款到期要收回,现在客户要求回款打折扣除8个点,按98%结算,请教下老师,这个8%咱们怎么账面处理好呢
甲公司承包张三村4000亩按每亩500元付款一次性付5年承包费,中间第2年甲公司退地1500亩,那张三村应退租金吗?己反映经理,需要再次反映吗?
提供建筑安装除了在营业执照上添加经营项目,需要办理建筑业的资质么?
老师,出口退税我们物流没有发票,只有一个行程单和收支证明,当时我们叫车的时候没有要发票,现在物流平台不给补开发票了,应该怎么办
报关委托,我这边发起成功就完成了吧,我是委托方
娱乐直播的主播票可以开现代服务互联网信息服务吗?
出口退税款跟利润表上面的营业利润有关系吗?
一年的租金 今年7月到明年7月
借其他应收款25000贷银行存款, 然后从七月份开始分摊借管理费用2万除以12 贷其他应收款 一个月都开始按月做第二个分录,就可以 11月份借其他应收款,借管理费用负数20000/12*4 借管理费用贷其他应收款20000/12*5
11月份收到发票不做账务上的任何处理吗 就正常摊销计管理费用
你好,11月份给你红冲了之前的管理费用。
如果是直接一笔销售费用发生7月份发生并付款 11月份才取得这个发票 那这个费用发生和收到发票的分录应该怎么做
你好,做到七月份借管理费用贷银行存款,11月份收到了发票,借其他应付款贷管理费用,借管理费用贷其他应付款。
收到发票后的 借 其他应付款 这个是过度的分录么 我可以这样理解么
是的 可以这么理解的