您可与税管员联系确认
老师,我6月变更为一般纳税人,以前为小规模。一般纳税人申报了116896.49元增值税;小规模申报了22646.48元增值税,但是申报附加税的时候,小规模的附加税减证了5000多,我用22646.48算出来的附加税才2717.58,怎么会给我减了5000多,图片是申报表,这是什么原因啊?
老师好,小规模升级为一般纳税人,选择的日期是当月生效,那当月申报税款的时候是按照小规模申报还是一般纳税人申报呢
我们小规模纳税人升级一般纳税人,既要申报小规模又申报一般纳税,六月份中途转,是照一般纳税人还是小规模,还是怎么样的
老师,怎么我税务认定的是一般纳税人,为什么我的按期申报是小规模纳税人啊?
小规模转一般纳税人,做了一般纳税人登记,什么时候做税费认定啊,做税费认定的操作步骤是什么,
老师您好 如果成本里有100万是白条入账的 那汇算清缴时是不是这100万要调增应纳税所得额
外贸企业,出口退税有2张海关进口增值税缴款书用于出口退税,请问申报增值税的时候,这2张进口的缴款书填在哪里
应交税费_应交增值税_转出未交增值税是借方余额,还需要结转到应交税费_未交增值税吗?
生产企业购买货架,计入哪个科目合适
老师,高新技术企业研发费用包含不动产折旧吗?能不能加计扣除
老师,您好~想咨询下,红冲的凭证,针对增值税进项税额这块,一是与之前一样的科目,红字。另一种是反方向,进项税额转出,蓝字。这两种有什么区别吗,哪种是正确的? 第一种 借:应交税费-应交增值税-进项 红字 贷:预付账款-供应商往来款 红字 ……………………………… 第二种 贷:应交税费-应交增值税-进项转出 蓝字 贷:预付账款-供应商往来款 红字
老师物流个体户,然后名下有一台车 有ETC成本,但是一直没有做账,我可以做0申报吗。
我们属于检验检测公司,抽检食品需要先买回抽检样品,金额多数不超过500元,但是商户都是个体户或者小规模没有个人,他们不给开发票,都开的收据可以入帐吗?应该怎么做账?
请问:公司只有劳务资质,无建筑资质,清包工的业务,对方要求开建筑服务工程服务的发票,这能开吗?
夫妻离婚,房子由两人共有,转为一人所有,需要缴纳哪些税费
此纳税人是一般纳税人或者辅导期一般纳税人
这个是什么意思?老师
学员朋友您好,辅导期不能够直接抵扣进项税,税局审核后才能
那么我开票开增票都不可以了吗?
你好,可以的, 没问题