早上好,这个配方应摊到我们购入产品的成本中去,先计应付账款,等收购配方产品时按合同期限或合同上是收购数量进行分摊 借:应付账款或长期待摊费用 贷:银行存款 借:库存商品 贷:应付账款或长期待摊费用

老师,买高浓度的产品,然后调配成低浓度的产品销售,我们是商贸公司采购跟销售的吨数匹配不上,这种情况怎么做账?
请问老师,我们是做矿山安全监测的,我们分别从不同的供应商外购电子产品,然后再购买金属配件如螺丝,水泥组装成一套完整的监测系统给发包方那么我开出去的叫监测系统,而开进来的叫做电子产品,这是合理合规的吗?
老师,我们工资和制造费用是按照材料成本占比分配,但是我们这个月有自己生产和代加工(代加工材料由对方提供)这样的话我这个月这些代加工的产品要怎么参与分配制造费用
老师,我们公司做汽车配件加工,都是自己买材料,做出产品再卖出去。现在我们有数控车床做的钢制品产品,还有橡胶成型的塑料制品产品,现在我们核算成本时,人员什么都没办法固定,低耗品也没办法区分是数控用还是橡胶用,那这个共同费用是按数量分配合适吗?
老师,我们公司生产产品配方是保密的,我只知道原料购进多少,结存多少,库存商品销售多少,结存多少,我该怎么做账,材料怎么结转到库存商品,怎么结转成本
老师您好,我现在发现自己1月份结转期间损益的时候附加税没有结转上,但是这个是系统结转的不知道为啥没结转上,金额是430.02元,那我现在反结账之后进去结转有没有什么影响,是不是还要重新报季度报表还有企业所得税
如何查询已开发票,未回来的进项明细
请问什么时候记账要记生物性资产和消耗性资产?折旧怎么算?还有残值怎么界定?
老师,公司购买U盾80元,公账付款。做借财务费用,贷银行存款吗?
刚接手一家公司,这几天查以前的账,发现25年冲红了24年一笔收入,金额为10000元,当时的财务没有做以前年度,现在我已经做完了汇算,请问我还需要去调整那笔分录吗?
老师您好,A是甲方,B是制造商,B中了A的标,C是中间商促成A和B的标落地实施,需要B向C买货,但是C没有货,需要向D贸易商买货。D又要去找B制造商买货,也就是说B供货给A,C供货给B,D供货给C,B又供货给D。请问这个链条合理吗?
老师,年报的资产总额写的是季度平均值,第一季度取数是取25年1月份还是24年12月份的资产总计数。
我公司是做爬架租赁业务,工程款项目代发金额较大而且还是代发到公司员工或老板找的人卡里,退回到老板娘私卡里。造成发票开出去,账上应收账款挂账较大。这怎么处理。
老师 这是一家新开的企业 从22年建帐到现在 然后现在还有另一家的银行的流水 我都可以直接录到这个月吗 还有这个流水应该也要发外账那边吧
还有我顺便问一下,在网上已注销公司了,之前的营业执照和对应公司的资料得线下交到对应部门,营业执照交到工商局,税务局的清税证明相关的资料及其他税务相关资料交到税务局,还有公章及法人章,合同章,发票章交到线下哪个部门?