你好; 你把问题描述好; 如果昨天问了这个老师的; 你把昨天的问题截图 %2B@具体老师; 描述好; 这样才有对应的老师回复你 ;因为每个老师每天回复很多问题; 你不描述清楚问题; 到时怕没有老师回复你;耽误你的时间!

老师,我昨天把12月的个税申报了,请问还可以作废重新申报吗,因为这个月要放2021年的年终奖,
老师,我问的这个问题可以重新回复我一下吗?这个老师还没回我的
老师。能让新新老师回复问题吗。因为昨天没问完。没权限了
竹玲老师,可以重新接一下吗?之前的问题没有问完,次数剧结束了,您看到之后可以回复我一下吗?
老师。会计问回答结束,怎么才能找到这个老师,重新开始?因为没给答案就结束了?
老师你好,我上个月有200的留抵税,本月应交增值税600元,本月做账结转增值税是借应交税费_转出未交增值税600 贷,应交税费_未交增值税600还是 借借应交税费_转出未交增值税400 贷应交税费_未交增值税400
请问,融资租赁的资产,其中一个月晚付款一天,收取了一点手续费,全部计入了营业外支出。最后一笔留购款100元对方只让支付了99.62元,说以前多支付了0.38元,现在这0.38元计入什么科目合适?
请问董孝彬老师在线吗?
26年收到25年退回的企业所得税,会计分录应该怎么做,谢谢
老师,请问企业所得税季报中应付工资是1-6月还是4-6月工资?
麻烦解析资本成本和股票内部收益率的区别 主要体现在计算依据和用途上,公式看似一样是因为都基于股利增长模型,但核心参数不同。
老师,前期代账公司做账,把账做错了,把一笔项目款钱,不知道怎么做平了,实际还有一笔质保金未收回来,后期我把账接了,没有管前期的账,直接做了,现在导致这边质保金收回来成贷方了,我应该怎么做才能让账平,不牵扯后期的还账,质保金41980入账后,导致我现在的应收账款为91500可是账面显示的是49520,这样的情况,我应该怎么做
名下有一个大概17或者18年成立的个体户,没有任何业务,也没开过票没报过税,也没做税务登记,现在老是发短信过来说是马上就征期结束了,要尽快报税,这个可以不管吗?后期可能也不可能有业务
老师,请问有个个体户做他的账缴的个人所得税,要不要做进账里面?我做进去的话就会导致利润减少
老师,请问现在税务局登录是一小时5家还是一天5家?
增值税都是自动带出来的。为啥提示这个呢
你好;你有代开发票吗 ? 或者是 开5%的票据没有; 看提示里面 显示你们可能开了鉴证咨询方面的业务; 你 核实下
我没有代开。也没有开这类发票
你好; 那就 点击取消; 然后去 看看你每个栏次的数据; 你是不是栏次 写错误了。 去改下
你好。出现2个报表。报哪一个
你好; 都可以,你根据引导填也行,自己直接填也行 、比如不会 就用引导式 ; 会就可以填表式
2张个都自动带出来数据但是第一种方式附表一有数据。第二种方式附表一没数据
你好;选择一个方式来报就行了。
为啥附表一。两个不一样呢。还。还有我截图给你的。就是第一种申报方式。因为我第2栏填写开的转票数据了。可是没有填写错啊
你好; 两个都是 一样 ; 选择一种方式 填表式或者是引导式都可以报哈
这个表一种方式带出来数据。一种没带出来数据。我需不需要填写数据
你好; 自动带出来的; 你核对下数据 看是不是对的; 对的就不用你单独去写数据了
你不回复关键问题。我说2种方式带出来这个表。一个有数据。一个没有。我填写还是不填写
你好; 意思是 你发生了扣除金额的 ; 你有这个业务 系统读取了数据 就核对; 没有 读取的; 你发生了要自己 填写数据 ; 附表1是你们自己写 、然后自动获取数据去 到主表
这个发生什么情况需要填写。为啥第一种带出来数据。第二种没带出来数据呢
你好; 1.是引导式的; 会 按照你实际的业务 获取数据; 第二种是填表的 ; 是你们自己根据业务 写数据的
那我发生什么业务需要填写这个附表一呢
你好; 是的; 比如说小规模纳税人增值税及附加税费申报表附列资料一《服务、不动产和无形资产扣除项目明细》表由发生应税行为且有扣除项目的纳税人填写,即有差额征税应税项目的纳税人才填写,企业发生应税行为不属于差额征税的无需填该表。