看一下是多结转的成本吗?如果是的话,借库存商品,借主营业务成本负数。

老师你好,商品销售税金及附加余额是借方负数该怎么调整
库存商品余额为负数了,但是进票都已经录入。这种情况要怎么调整?把多结转的成本红冲?
老师。商贸企业库存商品余额混乱 账面商品余额和进销存余额对不上。 这种乱账我应该怎么调整
请问资产负债表的库存商品出现负数,这个应该怎么调整呢?
老师,像这种库存商品是负数的怎么调整呢
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗
有些商品重名了,弄了两个一样的商品,可能就出现了负数
好,那你看一下你另一个商品是不是有余额多了余额,如果是的话,借库存商品这个少了的, 贷库存商品多了的。
就是把这个负数的商品冲到另外那个商品去
你好是的,是这么做。
好的,谢谢
不用客气 工作愉快