你好!可以计入到应交税费-应交增值税-待认证进项税

老师新公司,目前这几个月都没有销售,那个进项发票已入账进待认证进项税额了,当月要不要认证?还是等什么时候有销售了再认证?
请问老师,3月份,没有认证进项发票,是不是3月份就不用把进项发票做账了,等认证时候再做账就行了
是不是收到发票当月就要认证,还是等需要用的月份再认证
老师好!问下实务中如果取得专用发票当月不认证的话,当月需要做账吗?还是啥时候认证啥时候做账?还有普票啥时候入账?
大批当期不需要认证的进项发票要做账吗?还是等认证的时候再做?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
不可以直接做到进项税吗?
你好!你不是没有认证吗?
没有认证,但是下期肯定会认证,那意思只能做待认证?下期认证的时候再转入进项吗?
你好!是的,就是这样了