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老师,我们付客户单项转款走应付账款,对方用应收账款核算,对账时这两个余额是不是应该一致?如果不一致是不是就不对?

2023-07-11 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-11 10:37

对账时这两个余额 应该一致

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对账时这两个余额 应该一致
2023-07-11
你好  未开票的收入你们也要确认收入和应交增值税 和开票收入一样做凭证  次月申报未开票收入 
2021-06-18
是的,只有直接找客户对了
2023-03-25
您好!你们用的是什么准则或制度呢?
2024-07-29
您好,应收账款明细账余额与客户发回的对账单余额不一致,可能是我们账做错了,也可能是客户账做错了,需要和客户对账 2.个别现销客户存在应收账款余额,客户没有支付一些零头的金额,没按发票付款了,金额不大入 财务费用-现金折扣
2023-05-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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