你好 你这个超过30万,就不享受减免的优惠政策的

小规模纳税人这个季度开了60万发票出去,申报增值税税时,系统自动填了增值税减免税申报表60万,主表的其他免税收入栏也显示60万,这样是对的吗?可以直接点申报不?
老师,小规模企业有5万的未开票收入,季度未超过30万,怎么填增值税申报表,如果超过30万季度 ,而且有5万未开票收入季度,如何填表
老师,小规模纳税人,开具的是普通发票1%税率,季度没有超过30万,填增值税纳税申报表总是提示比对不过,怎么填?
老师,小规模纳税人季度申报超过了30万,其中有开票收入49,无票收入5,我填了减免税申报表,申报时显示比对不通过
老师,小规模纳税人季度申报超过了30万,其中有开票收入49,无票收入5,我填了减免税申报表,申报时显示比对不通过
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
是的,,3%减按1%这个政策
就是说我开票只开了49然后我减免税那边填了(49+5)*0.02的减免税额,
你看一下附表一那边有没有申报的