同学你好 这两个都可以

老师,请问收到其他公司给我们的款,这个款是给我们周转用的,后续需要支付的,这个要怎么做账,是进其他应付,还是进应付账款
老师,公司支付快闪店场地使用费没收到发票之前是做:应付账款还是其他应付款呢?没有设置预付账款
老师。我们提前支付的管理费进预付账款,还是进其他应收款呢?
老师你好,我们和兄弟公司之间的往来我挂的是其他应付/其他应收。 1.他们应该支付给我们的,借:其他应收款,贷:管理费用—水电费。 2.我们应该支付给他们的,借:管理费用,贷:其他应付款。 现在我要把两者合并成一个,全部做成其他应付款。我其他应收这边应该怎么调账
老师,我有一笔待支付的费用,目前没有支付,想计提到12月份,已经收到发票了,借:管理费用,应交税费-待认证进项税额,贷:应付账款,还是直接做借:管理费用,贷:应付账款合适一些呢。
老师你好 我公司收到甲方承兑汇票20万元 我公司直接给我们的客户 客户的发票是开给我公司 还是开给甲方
股权转让交印花税,申报表的税目是产权转移书据吗
老师工商年报中那个纳税总额是指年度实际缴纳税额吗就是取借方科目借方金额是吗
2025年成立的小规模公司,2026年需要做工商年报吗
2025年成立的小规模公司,2026年需要做工商年报吗
老师,差旅费用的增值税抵扣金额, 航空行程单:票面金额/1.09*0.09 高铁票:票面金额/1.09*0.09 中巴运输客车、船票:票面金额/1.003*0.03 对吗?
A公司委托B公司研发 对B公司来说,什么情况下,可以计入研发费用 对A公司来说,什么情况下,可以计入研发费用
老师好,我工程单位,有项目的时候做的是:借:工程施工-劳务费、材料费什么的;贷:银行存款、应付账款。结转成本的时候做的是借:主营业务成本;贷:工程施工-劳务费等。项目完工我该怎么进行完工结转?
电脑城开的票1%的税率是不是免税的
老师我异地项目,3月才核定的个税,那么我这个月需要申报2月的个税吗
老师,我公司截止2022年可弥补亏损是354290.17,2023年度1-3利润总额是121724.77,那么如果2023年我不想交所得税,我到底是能弥补多少亏损呀?
今年的利润都可以弥补去年的亏损
老师,那一季度已经弥补一部分,是不是不用管。假如全年盈利40万,截止2022可弥补亏损354290.17,那么全年可弥补的就是354290.17,不管1季度弥补亏损多少?
全年盈利40万,截止2022可弥补亏损354290.17, 你这个全年是啥时候
假如2023全年盈利40?
那你弥补亏损之后剩下的金额要交所得税