你好同学,这个加工费2万块钱后期还入账吗?就是我们还要支付给对方嘛,对方还会给我们开发票吗?

老师,请问一下我们公司在国内才采购苹果100万,然后给加工厂加工成果汁,加工厂收取加工20万,然后加工厂开20万发票给我们。请问一下这批苹果作价给加工厂是不是要开发票呢?还是不用开具发票直接把这批苹果给加工厂,加工厂就开出加工费20万就可以了呢?这个具体的流程是怎么样的呢?
某增值税一般纳税人,委托加工应税消费品的材料一批1、拨出原材料的成本210万元2、以银行存款支付加工费10万元、增值税1.3万元,运费1万元、增值税0.09万元3、以银行存款支付消费税1.7万元,收回加工后的材料用于直接出售(假设售价不超过原计税价格)4、收回委托加工材料。
(6)10日,偿还短期借款本金100万元及当月利息8000元(7)11日,购入需要安装的设备B若干台,价款400万元,开出一张2个月期的银行承兑汇票作为设备结算票据;另以银行存款支付安装费8万元,适用税率9%,当天开始安装(8)13日,委托加工一批材料C,发出用于加工的材料成本30万元,加工费10万元,款项尚未支付,加工物资尚未收回(9)14日,销售产品D一批,价款200万元,款项未收,成本150万元(10)15日,计提当月固定资产折旧10万元,其中生产制造车间8万元,行政管理部门2万元。编制会计分录
(6)10日,偿还短期借款本金100万元及当月利息8000元(7)11日,购入需要安装的设备B若干台,价款400万元,开出一张2个月期的银行承兑汇票作为设备结算票据;另以银行存款支付安装费8万元,适用税率9%,当天开始安装(8)13日,委托加工一批材料C,发出用于加工的材料成本30万元,加工费10万元,款项尚未支付,加工物资尚未收回(9)14日,销售产品D一批,价款200万元,款项未收,成本150万元(10)15日,计提当月固定资产折旧10万元,其中生产制造车间8万元,行政管理部门2万元。会计分录
一批10万的货拿出去加工,加工回来之后是10万的货,加2万的加工费,加工费未开票,也未付款,这个分录怎么做
老师好!请问研发支出二级科目,研发项目名称,财务自己定的名称,从后期高企申报角度,可用吗?问了第三方机构,只说让我把研发费用做到总账里面,不提项目名称,但是我用的记账凭证,没有研发项目名称,无法保存凭证。请教这个有怎么处理的吗?
老师净资产是什么,怎么看
老师,银行回单备注收结汇性质:122990其他未纳入海关统计的货物贸易是什么意思?
账上注册资金是200万,现在要注销,交印花税吗?然后账上还有固定资产200万交税吗?
请问朴老师在线吗?昨天的问题还没结束,还有问题要请教
调整分录 借库存现金1000 现金流项目名称这里选什么 借管理费用-1000
我是一般纳税人,2026年3月15日申报增值税之后,还没有缴纳税款。 请问缴纳期限是多久?也就是说多少天之后才会产生滞纳金?
在乡镇在建工程很多没有发票怎么办
甲有限责任公司(以下简称甲公司)为增值税一般纳税人,2026年年初所有者权益总额为 5 500万元,其中实收资本3200万元,资本公积1100万元,盈余公积700万元,未分配利 润500万元。2026年甲公司发生如下所有者权益相关经济业务: (1)2月1日,经股东会决议,将资本公积400万元转增实收资本,已办妥相关增资手续 (2)10月1日,为扩大经营规模,经批准引入新投资者,甲公司注册资本增加至4200万 元;按协议约定,新投资者以银行存款700万元出资,占甲公司注册资本的比例为12%。 (3)12月31日,甲公司2026年度实现净利润700万元;经股东会批准,按净利润的10% 提取法定盈余公积,按净利润的35%宣告分配现金股利。 要求:根、根据期初资料、资料(1)至(3),甲公司2026年年末资产负债表中,所有者权益 相关项目期未余额表述正确的有()。 A实收资本4 200万元 B资本公积896万元 C盈余公积770万元 D所有者权益合计6121万元
老师,我们是生产企业,企业经营账,收入如果按发出货物算,成本按车间实际发生的成本,首先我们目前的情况是本月生产的,不一定都发出,有的成为库存商品,有的当月发出,那成本按本月实际生产的成本,会跟收入之间不匹配吗
2万会支付给对方,会开票
你好,暂时的话,你如果这个货物不去销售的话,你可以稍微等一等再入库存商品,等着那个加工费的发票收到以后一块儿入库存商品,或者说现在先直接按照10万先入库存商品,后期收到那个加工费以后,按照加工费也应该归到库存商品里面去的,我们到时候再入个库存商品。
进电子税务局填6月的利润表,是要填第二季度的总和吗?一般纳税人
你好,利润表的话,本期金额是填的四到六月份的,本年累计数是要填写一到六月份的。前提是您这个利润表是按照季度申报。