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老师,请问公司前期购买一批办公家具,付了首期款,尾款目前不需要付,也未取的发票,这批家具没有发票可以入固定资产吗?还是直接入费用?

2023-07-11 17:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-11 17:35

你好,你看一下金额大小,金额大的可以做固定资产,小的管理费用。这两种做法都不允许抵扣的,因为没有发票。

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快账用户7080 追问 2023-07-11 17:38

您好,金额几万元,但是是办公桌椅,目前公司正在用的家具,不入固定资产合适吗?还是说只要做好盘点登记就好?

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齐红老师 解答 2023-07-11 17:38

可以的,这个没有关系,你盘点的时候为了方便,你可以自己单独记录。

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你好,你看一下金额大小,金额大的可以做固定资产,小的管理费用。这两种做法都不允许抵扣的,因为没有发票。
2023-07-11
你好,需要根据发票按照一批计入固定资产,然后冲销预付和应付
2024-02-04
借:累计折旧 借:管理费用-折旧费  负数 借:应付账款          固定资产   负数 贷:应交税费-增值税-进项转出    
2025-11-17
不可以。同一个客户用一个科目 借固定资产, 应交税费,应交增值税进项 贷预付账款。 预付账款在贷方表示你欠了人家的。
2025-05-20
你好,单独使用的不用做的在建工程的管理费用,开办费做到这个里面的,实际还是福利费按福利费的扣除标准来抵扣。
2022-07-28
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