您好 把3月份的分录红冲 然后写正确的分录就可以了 计入正确的项目

小规模企业,上个月暂估了。材料费19万元。结转了成本。这个月我要冲红,上个月的暂估费用。我拿到手的发票是17万元。上个月多,暂估了。两万元。这我该怎么调整会计分录呢?这个月没有收入。只有暂估的成本。请问我结转成本的时候,该怎么结转?
你好,我8月份计提项目成本,把01.063代码项目的填错为01.063项目,所以核算项目挂错了,请问我这样调整凭证对不对?我先做个错误科目和错误结转科分录错误的负数,再做一个正确分录,核算项目本年度累计调整为0了
我3月暂估了成本,4月实际到的发票,如何冲暂估,利润也结转了,怎么调整记账凭证?
老师,上月因为没有收到发票,按暂估入库结转成本了,这月收到发票后红字调整了,正确蓝字入账成本的时候摘要要怎么写,要写结转上月成本?还是什么?
3月暂估时,结转成本误转错项目了,5月发票收到了怎么,请问怎么调整到正确的项目上
老师老师,怎么记账啊
老师老师,怎么开票啊
你好,老师讲的课件。有电子版吗?或者有纸质书吗?
老师,超市税务申报收入是按照收银系统收入申报吗?
幼儿园收到幼儿的伙食费和支付购买的菜金,要计入什么科目
你好老师!有一家玻璃钢厂业务1、采购玻璃加工玻璃钢2、还有用玻璃钢的工程项目这两个业务能捏在一起做账吗?老板的意思还要求算工程项目盈亏,和玻璃钢厂盈亏,这两个业务能放在一个账套做账还是单独做?
之前申报房产税所有的房产合并采集一个税源,2026年起想要把之前的税源终止,重新按照房产证采集,有效期要填25年12月31日吗?这样操作是否可以
我付完费。啥时可以回电
老师,你好,是这么一个情况,公司想买一套房子,1500万入户到公司,隔月卖出去,合理吗?请问这种税务风险大吗?
出口到国外货物的清关费是谁交