结转某某业务成本就可以。

老师我们上个月有暂估入账,然后上个月商品已经卖了,也结转成本了。这个月收到发票,我把暂估入账红冲了,重新入账了。那个结转成本要怎么做?
小规模企业,上个月暂估了。材料费19万元。结转了成本。这个月我要冲红,上个月的暂估费用。我拿到手的发票是17万元。上个月多,暂估了。两万元。这我该怎么调整会计分录呢?这个月没有收入。只有暂估的成本。请问我结转成本的时候,该怎么结转?
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师,上月因为没有收到发票,按暂估入库结转成本了,这月收到发票后红字调整了,正确蓝字入账成本的时候摘要要怎么写,要写结转上月成本?还是什么?
老师您好!请问个体工商户需要建账吗
各位老师大家好,财务分析表怎么做呢,就是收入,成本这样的决算表
老师,12月开错发票,形成增值税税款没交,1月开具红字发票销项负数,留抵抵欠增值税,分录怎么写
老师,酒店(A)住宿客人餐食在另外一家餐饮企业(B)用餐,B企业可以给A企业开具转售的餐饮服务专票吗?
原应收SMXM16012601合同713100,该合同分别在信铭应退款SMXM180725(抵扣417076)、SMXM020825(抵扣110554.4)、SMXM050825(抵扣125100),共合计抵扣USD652730.4,余60369.6美元已收款;老师,这个分录怎么做
老师,我在自然人扣缴端中添加企业,为什么总是提示我企业信息不存在
实习生要交社保吗,不交有风险吗
老师,加的税点怎样直接开在发票上?老师,税点是什么意思?举个例子实际操作中
老师,加的税点需不需要额外在收一次税点费?
老师,支付资金占用费61752.06元,借资:990266元,怎么造利息计算表呢
好的老师,出口货物出去后被海关扣货了,这种情况要结转成本,做外销收入吗?
你好,那货物最终发出去了。
货物在海关,我们发出去的公司要做收入吗
你好,货物现在在海关还没有出口,不要做收入。得确认一下这个货物他以后会在哪里啊。
老师,那现在没在库里呀
记得发出商品带库存商品,你做这个不就可以了,但是没法做收入。
借发出商品, 贷库存商品做这一个。
老师,那后面出去了,又怎么做呢?
借银行贷主营业务收入 借主营业务成本贷发出商品
老师,只有这种的出库单,哪一联给客户呢,单位抬头是不是要写对方客户抬头,因为要他们的
因为是要给他们的
你好,你这没有给客户的,都是自己留存的。
这个设置的不合理,第一个是自己留着的,第二个给财务,第三个给仓库。