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小规模纳税人增值税原本是3,今年政策减按1来征收,可以不可以先做一笔3税率的分录,在做一笔减免2的分录?

2023-07-12 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 09:26

你好,你们单位开发票是按照1%的还是3%的?

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快账用户9742 追问 2023-07-12 09:26

单位开票是1的

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齐红老师 解答 2023-07-12 09:28

你好,那就按照百分之一来做,你做到3%的话,你怎么做,你不平。

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快账用户9742 追问 2023-07-12 09:29

我的意思是先做3,然后在做一笔减免2的分录,这样就按照1来征收了

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齐红老师 解答 2023-07-12 09:29

你好,你写一下你的账务处理。

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你好,你们单位开发票是按照1%的还是3%的?
2023-07-12
你好,对的,是的,全部都开1%的。
2023-01-10
没问题,可以按照3%的减免
2021-11-24
同学你好 小规模在销售时是按1%确认增值税的;如果季销售额不超过30万,直接填主表第10行就可以;
2020-11-19
你好,对的,是的,是这么做的,在第一栏和第三栏里面填写,然后减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
2023-01-09
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