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老师,请问上两个月我们管理人员工资部分错误计提到制造费用了,这个月我是直接冲红然后重新计提还是直接根据差额计入管理费用中?

2023-07-12 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 10:50

这个月我是直接冲红然后重新计提的

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快账用户9682 追问 2023-07-12 10:51

好的,谢谢。

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齐红老师 解答 2023-07-12 10:55

不客气,帮忙给个五星好评

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这个月我是直接冲红然后重新计提的
2023-07-12
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-12-30
你好,直接补计提就可以。
2021-06-21
同学你好 对的 这样就可以的额
2021-06-08
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