学员你好,能直接归集到产品对象的就是生产成本,不能直接归集的车间管理人员计入制造费用

青海公司是一家工业企业,设有一个基本生产车间、一个辅助生产车间。基本生产车间生产甲、乙两种产品,辅助生产车间提供一种劳务。9月份发生的有关经济业务如下: (1)领用原材料,直接用于产品生产60000元,用于基本生产车间机物料消耗20000元;直接用于辅助生产30000元,用于辅助生产车间机物料消耗6000元;用于行政管理部门4000元,共计120000元。 (2)工资分配,基本生产车间生产工人工资60000元,车间管理人员工资10000元;辅助生产车间生产工人工资20000元,车间管理人员工资5000元;行政管理人员工资5000元,共计100000元。 (3)按工资的40%计提本月的各项其他职工薪酬费用。 (4)计提固定资产折旧,基本生产车间计提折旧20000元,辅助生产车间计提折旧10000元,行政管理部门计提折旧10000,共计40000元。 (5)用银行存款支付其他费用20000元。其中,基本生产车间10000元,辅助生产车间5000元,行政管理部门5000元。 该企业辅助生产的制造费用通过“制造费用”科目核算。基本生产车间的直接费用和制造费用均按产品生产工时比例分配,生产工时:甲产品2500小时,乙产品1500小时。辅助生产车间提供的劳务采用直接分配法分配,基本生产车间负担70000元,行政管理部门负担16000元。 要求:根据上述资料(1)——(5)编制相应的会计分录
老师,生产制造业,如果只生产一种产品,是不是可以不通过制造费用科目,直接用生产成本科目?比如折旧,车间管理人员工资、劳保、低值易耗品等不通过制造费用,直接计入生产成本,行吗?
老师,工业制造业,怎么区分科目,生产成本-基本生产成本-直接人工和制造费用-工资,这两个?我觉得,应该是要分开列入吧?直接人工是平时在车间工作的人员的工资,像生产部门这些用这个科目吧?车间管理人员的工资是计入制造费用吧?
老师,生产车间设备 这个工人不是我们单位的员工,是外聘的单位派过来的工人 计入什么科目?生产成本 直接人工么?还是什么制造费用-劳务费
某企业 2020 年 10 月份应付职工薪酬总额为 120000 元,其中:生产工人工资88000元,基本生产车间管理人员和技术人员工资 4000元,运输车间工资10000元,供电车间工资6000元,销售机构人员工资2000元,厂部行政管理人员工资5000元,福利部门工资5000元。 基本生产车间生产甲、乙两种产品,生产工人计件工资分别为:甲产品15000元,乙产品13000元;甲、乙两种产品计时工资共计60000元。甲、乙两种产品实际生产工时分别为500工时、300工时。计时工资按实际生产工时比例分配。 要求: 按实际工时比例在甲、乙两种产品之间分配生产工人薪酬费用。 1、计算生产工人薪酬费用分配率以及甲、乙两种产品的分配额; 2、编制职工薪酬费用分配表; 职工薪酬费用分配表 2020年10月 单位:元 应借科目 成本、费用项无需 需分配直接计入生产费用 费用 总账科目明细科目 母 分配 分配标准 分配率分配额 合计 基本 甲产品 直接人工 生产 乙产品 直接人工 成本 小计: 制造费用 工资费用 辅助 运输车间工资费用 生产 供电车间工资费用 成本 小计: 销售费用 工资费用 管理费用 工资费用 应付职工薪酬 职工福利 合 计: 3、编制分配职工薪酬费用的分计分录。 1/1
老师,去年11月份结转增值税的时候,输金额时错了,少输了5.92元,现在发现,红冲了去年的凭证,重新写了正确的,这样可以吗?还是说要通过损益调整科目?
想问下,旅客运输服务发票,现在必须填写出行人信息吗?如果不填,不能抵扣税金吗?
老师:2026年1月报销2025年11月的的差旅费2160元,企业会计准则,会计分录怎么做
郭老师,个体户需要申报个税吗,之前都没有申报会罚款吗
新办公司购买厂房900万,法人个人转款,贷款也都还完了,现在厂房发票都已经开出,房本上会显示是公司所有,账务处理是个人借款公司购房,金额较大汇法人私户会有影响吗?有什么风险呢?
你好,老师,第一个问题计提:应收账款坏账准备计提借:信用减值损失 贷:坏账准备。固定资产减值准备借:资产减值损失 贷:固定资产减值准备。存货跌价借:资产减值损失 贷:存货跌价准备。无形资产减值准备借:资产减值损失 贷:无形资产减值准备,我这几个计提的分录对吗?第2个问题,这些计提后,会影响利润表的利润总额,那这些计提的信用减值损失和资产减值损失在汇算清缴是要调减吗?来增加利润,毕竟这个计提准备只是计提没有实际发生,就比如应收账款只是计提,但还没有真的收不回来了。第3个问题,这几个计提是每月都要计提,还是每年年末计提一次。第4个问题,这些计提是基于什么来进行计提,是基于财务制度吗?
老师,年底结账漏了一笔库存,因为未开来发票,忘记暂估入库,并且已经用完了,也忘了结转成本,1月份人家开来发票,才记起这个事。请问老师在不调表的情况下,有没有好的解决办法
每次公户钱不够付货款 然后都是从私户用周转金方式转入 那如果还的话要备注什么用途从公户转到私户去
老师股东要是退股,应该怎么结算啊
采购商品,报销的费用是100,发票是120元要怎么做账呀