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已经认证的发票要红冲 怎么做账

2023-07-12 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 11:58

同学你好 原分录负数红冲

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快账用户7883 追问 2023-07-12 14:32

做账的时候需要哪些凭证 负数发票 3联和退回的进项2联 都要入账吗

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齐红老师 解答 2023-07-12 14:42

认证的时候分录咋做的

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同学你好 原分录负数红冲
2023-07-12
先冲正原发票,再开新发票。确保流程合规,避免税务风险。
2024-09-05
您好,账务处理按原来的做负数红冲,申报增值税时填写进项税额转出
2025-01-14
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2025-10-11
同学您好,需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.
2024-01-24
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