先冲正原发票,再开新发票。确保流程合规,避免税务风险。

2023年1月开出发票被对方已经认证,无法红冲怎么办?5月发现抬头开错,税号对的
老师请问、就是跨年红冲发票,去年12月开的,3月红冲的,那成本需要做负数凭证嘛冲减嘛
这个月红冲了去年11月份的发票,那我现在是做之前凭证的负数凭证就行了吗
老师去年已经结账,发现入错账需要冲红报销凭证,冲销的凭直接做负数在汇算清缴调整,还是在本月做未分配利润调整
2023年的发票5月已经认证,6月冲红,冲红没有做负数凭证,现在要怎么做
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
是我们取得的发票,5月已经入账了,6月他们冲红了,我们6月的时候没有做,现在做冲红发票的话要怎么做,直接做到24年吗,需要改23年的数据吗
直接冲红原发票,无需更改23年数据。24年不做处理。
在税务系统里面把这张发票的税额再减出来就可以了吗,5月的时候已经抵扣了
直接在税务系统里冲红这张发票,抵扣的税额就自动减出来了。记得操作前检查系统指引。
2023年5月对方开给我们发票,5月的时候我们抵扣了,6月对方把这张发票冲红了,我们不知道,现在税务查到这张发票了,我要怎么做
收到冲红通知后,需在系统中操作冲红原发票,抵扣的税额会自动调整。确认系统操作指南,及时修正。
我们没有收到冲红通知,他们直接开了,现在要怎么办
没收到冲红通知,直接开的新发票,得在系统里操作冲红原发票,抵扣的税额自动调整。记得检查系统指引,及时修正。
就在这个月做吗,需要改23年的吗
就在本月操作,别改23年数据,按系统指引冲红即可。