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2023年的发票5月已经认证,6月冲红,冲红没有做负数凭证,现在要怎么做

2024-09-05 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-05 10:49

先冲正原发票,再开新发票。确保流程合规,避免税务风险。

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快账用户2018 追问 2024-09-05 14:05

是我们取得的发票,5月已经入账了,6月他们冲红了,我们6月的时候没有做,现在做冲红发票的话要怎么做,直接做到24年吗,需要改23年的数据吗

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齐红老师 解答 2024-09-05 14:06

直接冲红原发票,无需更改23年数据。24年不做处理。

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快账用户2018 追问 2024-09-05 14:09

在税务系统里面把这张发票的税额再减出来就可以了吗,5月的时候已经抵扣了

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齐红老师 解答 2024-09-05 14:11

直接在税务系统里冲红这张发票,抵扣的税额就自动减出来了。记得操作前检查系统指引。

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快账用户2018 追问 2024-09-05 14:20

2023年5月对方开给我们发票,5月的时候我们抵扣了,6月对方把这张发票冲红了,我们不知道,现在税务查到这张发票了,我要怎么做

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齐红老师 解答 2024-09-05 14:24

收到冲红通知后,需在系统中操作冲红原发票,抵扣的税额会自动调整。确认系统操作指南,及时修正。

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快账用户2018 追问 2024-09-05 14:27

我们没有收到冲红通知,他们直接开了,现在要怎么办

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齐红老师 解答 2024-09-05 14:29

没收到冲红通知,直接开的新发票,得在系统里操作冲红原发票,抵扣的税额自动调整。记得检查系统指引,及时修正。

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快账用户2018 追问 2024-09-05 14:41

就在这个月做吗,需要改23年的吗

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齐红老师 解答 2024-09-05 14:44

就在本月操作,别改23年数据,按系统指引冲红即可。

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