先冲正原发票,再开新发票。确保流程合规,避免税务风险。

2023年1月开出发票被对方已经认证,无法红冲怎么办?5月发现抬头开错,税号对的
老师请问、就是跨年红冲发票,去年12月开的,3月红冲的,那成本需要做负数凭证嘛冲减嘛
这个月红冲了去年11月份的发票,那我现在是做之前凭证的负数凭证就行了吗
老师去年已经结账,发现入错账需要冲红报销凭证,冲销的凭直接做负数在汇算清缴调整,还是在本月做未分配利润调整
2023年的发票5月已经认证,6月冲红,冲红没有做负数凭证,现在要怎么做
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
是我们取得的发票,5月已经入账了,6月他们冲红了,我们6月的时候没有做,现在做冲红发票的话要怎么做,直接做到24年吗,需要改23年的数据吗
直接冲红原发票,无需更改23年数据。24年不做处理。
在税务系统里面把这张发票的税额再减出来就可以了吗,5月的时候已经抵扣了
直接在税务系统里冲红这张发票,抵扣的税额就自动减出来了。记得操作前检查系统指引。
2023年5月对方开给我们发票,5月的时候我们抵扣了,6月对方把这张发票冲红了,我们不知道,现在税务查到这张发票了,我要怎么做
收到冲红通知后,需在系统中操作冲红原发票,抵扣的税额会自动调整。确认系统操作指南,及时修正。
我们没有收到冲红通知,他们直接开了,现在要怎么办
没收到冲红通知,直接开的新发票,得在系统里操作冲红原发票,抵扣的税额自动调整。记得检查系统指引,及时修正。
就在这个月做吗,需要改23年的吗
就在本月操作,别改23年数据,按系统指引冲红即可。