同学你好 对的 都要做账的

甲公司2020年6月至11月有关业务资料如下:(1)7月1日,向丁公司赊销一批商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为500万元,增值税为65万元;收到丁公司开具的不带息商业承兑汇票,到期日为2020年11月30日。该商品销售符合收入确认条件。(2)8月1日,将7月1日收到的丁公司商业承兑汇票款向中国工商银行贴现,贴现所得为550万元。协议约定,中国工商银行在票据到期日不能从丁公司收到票款时,可向甲公司追偿。(3)11月30日,丁公司因财务困难未向中国工商银行支付票款。当日,甲公司收到中国工商银行退回已贴现的商业承兑汇票,并以银行存款支付全部票款;同时将应收票据转为应收账款。要求:(涉及商品销售的,只编制确认相关销售收入及增值税的会计分录)(1)编制甲公司7月1日向丁公司赊销商品的会计分录。(2)编制甲公司8月1日将商业汇票贴现的会计分录(不考虑任何与利息相关的问题)。(3)编制甲公司11月30日中国工商银行行使追索权时的会计分录。(9分)
甲公司2020年6月至11月有关业务资料如下:(1)7月1日,向丁公司赊销一批商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为500万元,增值税为65万元;收到丁公司开具的不带息商业承兑汇票,到期日为2020年11月30日。该商品销售符合收入确认条件。(2)8月1日,将7月1日收到的丁公司商业承兑汇票款向中国工商银行贴现,贴现所得为550万元。协议约定,中国工商银行在票据到期日不能从丁公司收到票款时,可向甲公司追偿。(3)11月30日,丁公司因财务困难未向中国工商银行支付票款。当日,甲公司收到中国工商银行退回已贴现的商业承兑汇票,并以银行存款支付全部票款;同时将应收票据转为应收账款。要求:(涉及商品销售的,只编制确认相关销售收入及增值税的会计分录)(1)编制甲公司7月1日向丁公司赊销商品的会计分录。(2)编制甲公司8月1日将商业汇票贴现的会计分录(不考虑任何与利息相关的问题)。(3)编制甲公司11月30日中国工商银行行使追索权时的会计分录。(9分)
公司2020年6月至11月有关业务资料如下:(1)7月1日,向丁公司赊销一批商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为500万元,增值税为65万元;收到丁公司开具的不带息商业承兑汇票,到期日为2020年11月30日。该商品销售符合收入确认条件。(2)8月1日,将7月1日收到的丁公司商业承兑汇票款向中国工商银行贴现,贴现所得为550万元。协议约定,中国工商银行在票据到期日不能从丁公司收到票款时,可向甲公司追偿。(3)11月30日,丁公司因财务困难未向中国工商银行支付票款。当日,甲公司收到中国工商银行退回已贴现的商业承兑汇票,并以银行存款支付全部票款;同时将应收票据转为应收账款。要求:(涉及商品销售的,只编制确认相关销售收入及增值税的会计分录)(1)编制甲公司7月1日向丁公司赊销商品的会计分录。(2)编制甲公司8月1日将商业汇票贴现的会计分录(不考虑任何与利息相关的问题)。(3)编制甲公司11月30日中国工商银行行使追索权时的会计分录。
甲公司2020年6月至11月有关业务资料如下:(1)7月1日,向丁公司赊销一批商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为500万元,增值税为65万元;收到丁公司开具的不带息商业承兑汇票,到期日为2020年11月30日。该商品销售符合收入确认条件。(2)8月1日,将7月1日收到的丁公司商业承兑汇票款向中国工商银行贴现,贴现所得为550万元。协议约定,中国工商银行在票据到期日不能从丁公司收到票款时,可向甲公司追偿。(3)11月30日,丁公司因财务困难未向中国工商银行支付票款。当日,甲公司收到中国工商银行退回己贴现的商业承兑汇票,并以银行存款支付全部票款;同时将应收票据转为应收账款。要求:(涉及商品销售的,只编制确认相关销售收入及增值税的会计分录)(1)编制甲公司7月1日向丁公司赊销商品的会计分录。(2)编制甲公司8月1日将商业汇票贴现的会计分录(不考虑任何与利息相关的问题)(3)编制甲公司11月30日中国工商银行行使追索权时的会计分录。
老师,我们是生产企业,从去年七八月开始投产,一直到现在看板中间自己没有算过账,都是我给他提供的利润表和资产负债表 当月购进的配件,发生的全部电费工资,日常费用都直接进了利润表 唯一的就是原材料是仓库提供当月车间领用的材料入成本, 现在老板说我给他说的利润不对,说的也很难听,他现在让我重新计算,收入也是销货总收入,用总收入减去总支出,加存库计算利润 因为开始投产企业,期初是没有库存的,他的意思是收入减去支出加库存(库存年底减年初)就是利润,这样计算出来跟利润表上的利润会一样吗 预付出去的,货物没到也是库存,他的意思那是用他赚的钱买的
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
那这个盘库的库存数是到7.11日,这个跟做账没关系吧
这个库存数是盘到7.11日,然后这7.1日到11日的收入数也加在了这个6月里边,
嗯 这个没有关系 你可以做在七月
我是要接账,我从7月开始立账,那这个卖出去的货的数,还得记账入凭证吧,跟之前会计把这个库存数放6月没关系吧
同学你好 对的 还得做入账凭证