您好,那您入库可以借库存商品,贷委托加工物资

老师,我们发一批原材料和纸箱过去加工半产品,半成品分为面壳底壳,那我借委托加工物资~半成品面壳,委托加工~半成品底壳,贷原材料,周转材料,支付加工费,借委托加工物资贷应付账款,收回:借库存商品~半成品面壳,库存商品~半成品底壳,贷委托加工物资,是这个样吗
老师,我公司销售混凝土,是委托其他公司加工自己提供原材料, 我可以直接借库存商品,贷原材料,委托加工物资吗
老师,你好,我们委托其他公司加工,回来产品,借,委托加工物质5万,贷原材料5万,借,委托加工费2万,贷应付账款,回来产品,借库存8万,贷,委托加工费2,委托加工物质5,有一万的差额怎么处理呢
老师好,我们是沙场,生产砂,承包第三做,我们通过委托加工物资发出了原材料,借:原材料,贷:委托加工物资。收回委托加工物资时,借:委托加工物资,贷:应付账款。收回委托加工物资:借:库存商品,贷:委托加工物资以上分录对吗?对方开了加工费我方怎么写分录?
老师原材料发给别的公司加工分录是不是这样的?发出原材料:借;委托加工物资 贷:原材料 2、收到加费发票:借:委托加工物资 应交税费-应交增值税进项税 贷:应付账款 3、收回产品:借:库存商品 贷:委托加工物资
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
原材料呢,需要过渡生产成本吗
发出原材料,借委托加工物资,贷原材料