你好,这个什么业务产生的?

公司员工在国外出差发生的费用应该怎么报销,国外开的住宿发票餐费发票这些应该用不了吧
请问:分包公司发生的车辆维修、加油、餐费、打印装订费用、和住宿票这些可以计入工程成本里吗
关联公司的领导来单位审查。期间来厂的机票住宿餐饮费用等发票,从我们厂报销。这些费用可以报销吗。记入哪个科目?
不是本公司员工,拿来发票可以报销么?涉及到加油费、餐费、机票、住宿这些
老师,你好。员工出差开进来的餐费,油费:住宿费,发票拿进来不知道报没报销,可以记账吗,贷:其他应付款可以吗
替我们员工出差,相当于是我们的合作伙伴
你好,销售费用,招待费。