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老师,你好。员工出差开进来的餐费,油费:住宿费,发票拿进来不知道报没报销,可以记账吗,贷:其他应付款可以吗

2023-12-14 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-14 16:01

不知道报销没报销,不建议做账。

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齐红老师 解答 2023-12-14 16:02

因为会计是按实际发生的业务进行账务处理的。

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快账用户1281 追问 2023-12-14 16:04

嗯嗯,多谢您提醒。小白摸索着做账

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齐红老师 解答 2023-12-14 16:05

不客气,祝您工作学习愉快。

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不知道报销没报销,不建议做账。
2023-12-14
同学,你好 是可以的
2024-08-05
你好,餐费你准备给他写二级什么科目的,如果是差旅费的话,它的交通费和住宿费需要对应起来,他不可能在一号二号住宿,然后五号六号又去吃的饭。
2023-01-03
你好,实际你单位的业务可以。
2023-05-15
员工出差餐费补助,公司规定每天补助30元,一般情况下不需要发票。在报销时也**不需要提供小票**。 关于员工出差的餐费补助规定,通常情况下,公司会有明确的财务管理政策。一些单位可能要求员工出差期间的餐费自行解决,除非有特殊情况需要接待单位协助安排用餐,这时可能需要提前告知控制标准并向提供方交纳相应的费用。此外,如果由接待单位统一安排用餐,则应向接待单位支付相应的伙食费。这些规定旨在确保费用使用的合理性和透明度。 至于报销时是否需要小票的问题,根据现行的税务政策和企业的财务管理习惯,出差补贴作为企业对员工的临时性补助,通常不需要提供发票来进行企业所得税前的扣除。也就是说,员工在没有使用完餐费补助的情况下,回来直接报销时,并不强制要求出示消费小票。
2024-05-01
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