你好,可以这么做的,没问题
甲企业为增值税一般纳税人,本年3月发生以下业务:(1)购进纪念品,取得增值税专用发票上注明增值税6000元,将其全部用于集体福利。(2)从某增值税小规模纳税人处购进含税价格为3500000元的原材料,取得增值税普通发票;支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费26000元,取得增值税专用发票。(3)销售汽车装饰物品,取得不含税收入30000元;提供汽车修理劳务取得不含税收入18000元;出租汽车取得不含税租金收入6300元。(4)因管理不善丢失一批本年5月购入的原材料(本年5月已抵扣进项税额),账面成本为6600元。甲企业取得的上述增值税专用发票本年6月均符合抵扣规定要求:(1)请问资料(1)中购进的纪念品用于集体福利可否抵扣进项税额?并说明理由。(2)请问资料(2)中购进的原材料可否抵扣进项税额?并说明理由。支付的运输费可否抵扣进项税额?并说明理由。(3)请问资料(3)中销售汽车装饰物品.提供汽车修理劳务出租汽车,是否属于增值税征收范围。如果属于,请计算销项税额。(4)请问资料(4)中管理不善丢失的原材料应如何处理?并计算结果。
7.甲企业为増值税一般纳税人,本年3月发生以下业务:()购进纪念品,取得增值税专用发票上注明增值税6000元,将其全部用于集体福利。(2)从某增值税小规模纳税人处购进含税价格为3500000元的原材料,取得增值税普通发票;支付运输企业(增值税一般纳税시)不含税运输费2000元,取得增值税专用发票。(3)销售汽车装饰物品,取得不含税收入30000元;提供汽车修理劳务取得不含税收入18000元;出租汽车取得不含税租金收入6300元。(4)因管理不善丢失一批本年5月购入的原材料(本年5月已抵扣进项税额)账面成本为6600元。企业取得的上述增值税专用发票本年6月均符合抵扣规定要求:(1)请问资料(1)中购进的纪念品用于集体福利可否抵扣进项税额?并说明理由。(2)请问资料(2)中购进的原材料可否抵扣进项税额?并说明理由。支付的运输费可否抵扣进项税额?并说明理由。(3)请问资料(3)中销售汽车装饰物品.提供汽车修理劳务出租汽车,是属于增值税征收范围。如果属于,请计算销项税额。(4)请问资料(4)中管理不善丢失的原材料应如何处理?并计算结果。
7.甲企业为增值税一般纳税人,本年3月发生以下业务:(1)购进纪念品,取得增值税专用发票上注明增值税6000元,将其全部用于集体福利(2)从某増值税小规模纳税人处购进含税价格为3500000原材料,取得增值税普通发票;支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费26000元,取得增值税专用发票。(3)销售汽车装饰物品,取得不含税收入30000元;提供汽车修理劳务取得不含税收入18000元;出租汽车取得不含税租金收入6300元。4)因管理不善丢失一批本年5月购入的原材料(本年5月已抵扣进项税额)账面成本为6600元。甲企业取得的上述增值税专用发票本年6月均符合抵扣规定(1)请问资料(1)中购进的纪念品用于集体福利可否抵扣进项税额?并说明理由(2)请问资料(2)中购进的原材料可否抵扣进项税额?并说明理由。
7.甲企业为增值税一般纳税人,本年3月发生以下业务:(1)购进纪念品,取得增值税专用发票上注明增值税6000元,将其全部用于集体福利。(2)从某增值税小规模纳税人处购进含税价格为3500000原材料,取得增值税普通发票;支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费26000元,取得增值税专用发票。(3)销售汽车装饰物品,取得不含税收入30000元;提供汽车修理劳务取得不含税收入18000元;出租汽车取得不含税租金收入6300元。(4)因管理不善丢失一批本年5月购入的原材料(本年5月已抵扣进项税额),账面成本为6600元。甲企业取得的上述增值税专用发票本年6月均符合抵扣规定要求:(1)请问资料(1)中购进的纪念品用于集体福利可否抵扣进项税额?(1分)并说明理由。(2分)(2)请问资料(2)中购进的原材料可否抵扣进项税额?(1分)并说明理由。(2分)支付的运输费可否抵扣进项税额?(1分)并说明理由。(2分)(3)请问资料(3)中销售汽车装饰物品.提供汽车修理劳务出租汽车,是否属于增值税征收范围。(1分)如果属于,请计算销项税
请教一下,公司有3台车维修,其中一台是接送我们上下班的大巴车属于集体福利,进项税额不能抵扣,但是3台车的维修费开在同一张发票上,请问进项税额可以部分抵扣,部分转出吗?
公司是2016年11月注册的,注册资本要哪年到位
资产负债表与利润表的勾稽关系指什么?
老师,收到2024年企业所得税汇算清缴退税,用不用在2025年申报企业所得税时算上这笔钱?
小规模和一般纳税人运输发票的税率是多少呢?
老师您好,请问我公司跟酒店签订入住协议需要交印花税吗?还有也跟会展公司签订会展服务合同(服务项目包括场地租赁、设计费、安装费等)要交印花税吗?如果要交的话应该属于哪一项?还有会展公司给我公司开的是专票可以进项抵扣吗?
电脑上的科学计算器,百分号怎么打出来
老师,收到企业所得税退税怎么作分录
老师好,集团公司 下母公司名下的产业:比如仓储物流办公区,划拨给子公司,但是产生的水电费未做变更,还是母公司支付,供电局发票开给母公司,但实际产业已由子公司经营,像这个水电费应该如何处理好些,母公司收到供电局的发票。母公司能再给子公司开具电费发票吗
你好就是我这边是代账,现在收到客户之前2024.12月的银行回单,就是我圈出的那笔收款,系统上没有那家公司科目,我是新增的应付账款(因为这么久了不应该是预付账款了),但是新增后余额为负数,之前没有科目,我现在能这样做分录吗?因为可能一直抵消不了,我应该怎么做分录呢?
现在增值税专用发票认证期限是多久
进账税不多,全部转出也行吧?
你不想抵扣,税局也没有意见