你好!你实际盘点差额多少?

老师,刚入职一家建筑公司,主要业务是自己的资质让别人挂靠,之前的财务做账太乱,因为我自己也没有从事过这个行业所以也不懂她们做的到底对不对,麻烦老师解答下以下问题:1.图一图二是十二月坐的一个分录,说是给没有签订合同(就不签合同)的客户买了一个机器,九月开的发票,但是12月才收到票,然后在12月做的账,但是8月走私户给了3000,9月公户转了12000,我问为什么计入管理费用其他,之前财务说给不签合同的客户买的,不能入固定资产,而且固定资产也可以一次性计入费用,入固定资产还要计提折旧,没有必要,更何况所得税这部分管理费用的限额一直没有超过所以就计入到管理费用,我就是觉得这么做肯定不对,但我也不知道怎么调做到哪里麻烦老师指点下。问题二,图三以 她们的账务我看进项票直接就计入到主营业务成本了,不管是材料还是劳务公司的人工费等,原料不入库,成本票来了就直接计入主营业务成本,这么做我总感觉就不对,但挂靠业务这部分,被挂靠方怎么做账啊,麻烦老师解答下,谢谢
#提问#老师麻烦问一下,因为前期仓库人员不稳,企业刚开始很乱,所以导致时间差等,老师如果4月领料单好几种材料才领了0.43吨,结果4月入库单入库112.5吨,问一下这种情况做成本怎么处理?
#提问#老师麻烦问一下,因为前期仓库人员不稳,企业刚开始很乱,所以导致时间差等,老师如果4月领料单好几种材料才领了0.43吨,结果4月入库单入库112.5吨,问一下这种情况做成本怎么处理? 你好!你实际盘点差额多少? 我觉得没有料能生产出产品不可能,这应该是3月的入库吧,但3月份已做账,这个入库怎么做账?怎么入账呢 不用管盘点,只要有单据就是有,你看看怎么入账合理吧 如果什么都数据的话就好了,没有盘点表,也不知道库存多少?就现在这个状况怎么处理吧?哪个老师能给处理一下,麻烦接一下,不会的,不要接啊!
你好老师。成本 我们企业是制造业。然后之前的会计成本上使用的月末一次性加权平均法。 1.现在仓库在仓库erp系统的账上面做到跟实际领料实时做单结算。就是生产部去仓库领料的时候,仓库会根据自己的经验多给生产部一些物料当作预补损耗用。等产品入库之后,再把当初领出的预补损耗物料退回仓库。假设生产一个A产品需要B材料3个,仓库就会给B材料5个给生产部。而且也同时在erp系统上面记录。 3.可是现在因为我们产品生产周期在一个月左右,所以导致会有跨月的情况。生产A产品只需要2个B物料,可是仓库数据上显示领出去了6个B物料。我不清楚这个物料用了多少损耗。 请问我应该如何处理和计算这个产品的成本才对?
找一下朴老师解决问题,谢! 1、上周已提交函调表格,这个表格只是证明有没有足够生产力,后才审核能开票退税,补回去年5至8月未开票收入发票给客户,然后,要我们补回原材料领料单,入库单的单据 2、由于之前的账原材料没有暂估,然后,材料供应商进销存做得乱,没有提前做库存,送货单日期没有按实际当月的月份来写,按了开票当月的日期写了 3、按照现账面上的账,入库与出货时间不一致了,如果按照实际的原材料购入时间来调入库时间,这种情况要怎么处理了
外贸出口公司 目前还没完成首单退税 已经连续出口了好几单了 对应的进项税是需要在当月内先勾选 等完成首单退税再发起退税吗?还是可以后期再勾选进项呢?进项勾选属期跟出口收入属期要一致吗
比方说12月,和客户说估了50万,26年客户继续开票30万出去,开回来20万,又估了10万,这个时候是7月份了,又问需要开材料回来,咋计算呀?(汇算不调增的情况,小规模)冲掉一部分后,可能还需要暂估另一部分,另外一部分又是今年暂估的[捂脸]就很难看懂去年的冲剩多少?,今年的又要算要开多少回来
朴老师,记提工资(包括员工自己负担的社保部份和公司负担的社保部份)和发放的工资的分录怎么做
学霸导师密码忘记了怎么办
朴老师,个税该怎么扣?比如25年11月的工资25年12月份发,那26年1月申报申报25年12月发的11月工资对吗?而不是在25年12月份申报11月的工资?也就是说本月的工资要到下下个月才申报是吗?
采购从农户手中采购产品,计算抵扣增值税需要附哪些原始凭证
老师出纳转账流程是啥
物业公司一月份收100户业主物业费12万元,二月份收3户业主物业费3500元,3月份收10户业主物业费3500元…怎么账务处理?
老师 企业给别家公司陪标多次,每年20几次,对企业有什么风险吗
老师,刚到一家制造业公司,麻烦一些出库单、入库单、采购订单、领料单等,应该怎么处理呀?麻烦老师捋一下思路
我觉得没有料能生产出产品不可能,这应该是3月的入库吧,但3月份已做账,这个入库怎么做账?怎么入账呢
不用管盘点,只要有单据就是有,你看看怎么入账合理吧
如果什么都数据的话就好了,没有盘点表,也不知道库存多少?就现在这个状况怎么处理吧
你好!很多这种是按收入比例来结转。或者仓库不留原材料,全部领用。