同学,你好 之前做的研发费用的分录发一下
如果是能归集到研发人员的费用我都可以计入研发支出-费用化支出是不,包括房租,水电,工资,社保,这些费用化后月未都要结转到管理费用对应明细科目哇,因为没有研发费用这个科目
本年的研发费用都放在管理费用中,然后每月都结转到本年利润中了,现在想单独设置一个研发费用科目,分录红冲本年利润和管理费用,然后做下分录借:管理费用 贷:研发费用嘛
老师好,高新技术企业做账时每月把每个研发项目产生的费用归集的研发费用科目里,到了月底结转到管理费用科目了,现在有成果了,是要把相应的管理费用结转到无形资产吗
外账归集研发费用一个科目,结转又用另一个科目,我是5月接回来的账单,我重新自己设置了研发费用科目,5月我多结转了研发费用,现在研发费用科目为0,怎么调掉多结转的研发费用?
你好,老师,请问我公司是小微企业,有高企研发,请问每个月研发费用是直接放管理费用-研发费用,还是设置研发费用这个科目单独核算,月末再结转到管理费用-研发费用
买肉,记福利费,打款备注什么
老师,公共厕所排污管铺设。一共900元,材料人工一起的你看怎么开。
老师,我们出口立体停车库的货物,是分为三部分发货,先发钢结构,再发一些杂七杂八,最后发载车板。我们现在刚把钢结构发走。每次发货的时候,我就正常开出口发票,申报增值税就可以了么,还需要操作什么?免抵退税申报是不是等我所有货物发完了,单证都收齐全再做?
开一份发票给对方公司,客户没用公对公打进来,用了两个对私的打到我们对公的账号进来,这个可以吗
老师我想这个月工资跟奖金分开报个税怎么申报呀
老师,我们有一个公司的公户流水,流水一部分们是从我们这家A公司转给B公司的往来款,另外一部分是转给其他公司的款,但是这些转款都没有开票,而且我们这家转款出去的公司没有开过一张票出去,也没有收到一张票。按我的理解转的往来款做账就是借,其他应收款贷,银行存款,转给其他公司的款是,借,应付账款,贷银行存款,按照正常的是要做账的,但是老板就觉得没有开票,平不了账,就不做账。
老师库存有点大,进项发票暂时抵扣不完可以放其他流动资产吗?
我们把我们之前做玻璃的铝隔条卖给了我们的玻璃供应商,我们还欠玻璃供应商货款,这个能不能双方签个协议把张互抵,可以的话具体做账要什么依据?
老师,去年12月份开的发票。对方一直没有付款呢,想要我红冲,本月换个公司名头开!去年是核定征收,今年从1月开始转的查账征收,请问可以红冲去年发票吗?
老师,跨年的普通发票红冲以后,需要提额吗,去年的发票就是提额度开的,授权十万,开的14万多,今年冲掉后额度会增加吗,还是需要重新提额度