你好,外购在销售是9%的税率,小规模1%。
当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期主营业务成本×农产品耗用率×扣除率÷(1+扣除率),扣除率为销售货物的适用税率。2019年4月1日起,购买玉米销售白酒,税率为13%,所以扣除率为13%。 该月允许抵扣的农产品进项税额=1500×70%÷(1+13%)×13%=120.80(万元) 为什么是采购成本÷(1+扣除率)?
老师,请问我单位购入农产品,收到农产品增值税普通发票,已经按9%抵扣进项税。但是在销售环节应注意什么呢?比如销售环节能不能开具专票?列收应该按多少税率列收?
三、计算分析题 1.某企业位于市区,是增值税一般纳税人,2019年7月发生以下业务:从农业生产者手中收购玉米40吨,每吨收购价3000元,共计支付收购价款120000元。企业将收购的玉米从收购地直接运往异地的某酒厂生产加工药酒。药酒加工完毕,企业收回药酒时取得酒厂开具的增值税专用发票,注明加工费30000元、代垫辅助材料款15000元、增值税额5850元,加工的药酒当地无同类产品市场价格。本月内企业将收回的药酒批发售出,取得不含税销售额260000元。另外支付给运输单位的销货运输费用,取得运输业增值税专用发票,价款1万元,税款900元。(药酒的消费税税率为10%) 要求:(1)计算本企业采购的农产品可以作为增值税进项税扣除的数额(2)计算酒厂应代收代缴的消费税(3)计算企业应该缴纳的增值税
.某企业位于市区,是增值税一般纳税人,2019年7月发生以下业务:从农业生产者手中收购玉米40吨,每吨收购价3000元,共计支付收购价款120000元。企业将收购的玉米从收购地直接运往异地的某酒厂生产加工药酒。药酒加工完毕,企业收回药酒时取得酒厂开具的增值税专用发票,注明加工费30000元、代垫辅助材料款15000元、增值税额5850元,加工的药酒当地无同类产品市场价格。本月内企业将收回的药酒批发售出,取得不含税销售额260000元。另外支付给运输单位的销货运输费用,取得运输业增值税专用发票,价款1万元,税款900元。(药酒的消费税税率为10%)要求:(1)计算本企业采购的农产品可以作为增值税进项税扣除的数额(2)计算酒厂应代收代缴的消费税(3)计算企业应该缴纳的增值税是全部题目,我追问不了,显示系统繁忙
.某企业位于市区,是增值税一般纳税人,2019年7月发生以下业务:从农业生产者手中收购玉米40吨,每吨收购价3000元,共计支付收购价款120000元。企业将收购的玉米从收购地直接运往异地的某酒厂生产加工药酒。药酒加工完毕,企业收回药酒时取得酒厂开具的增值税专用发票,注明加工费30000元、代垫辅助材料款15000元、增值税额5850元,加工的药酒当地无同类产品市场价格。本月内企业将收回的药酒批发售出,取得不含税销售额260000元。另外支付给运输单位的销货运输费用,取得运输业增值税专用发票,价款1万元,税款900元。(药酒的消费税税率为10%)要求:(1)计算本企业采购的农产品可以作为增值税进项税扣除的数额(2)计算酒厂应代收代缴的消费税(3)计算企业应该缴纳的增值税
老师,工会经费在哪申报?通用申报(工会经费)中选月,季或其他,选了其他,下面费款所属期起无法输入
销项小于进项怎么结转呀?我待认证进项有381643.46元这个进项是开业期间收的装修费啥的,本月才开始有销项10661.13元,我要如何结转税费呀?
老师好,我们公司是汽车销售,每台车都有运费。那个到了一批车辆,运费进项已开。但是车辆还没有卖。那个销售费用…运费分摊如何做会计会计分录
A收款,A签合同,发票开给B,这样合同做个补充协议可以吗?
老师,我们是建筑公司,关于工地员工的员工福利费,是计入人工成本里?还是计入料工费的费里面呢?
请问老师,花生油的税率是多少,一般纳税人
老师,我是一般纳税人,生产制造业。我在8月份的时候收到进项发票,可抵税费2500元,没有产生销项税额,在申报8月份税费的时候可以勾选这2500元的进项税吗?账务上面还需要怎么处理?
公司销售使用过的二手车,开票只能开3个点,不能开简易计税的2个点啊
建设工程签订总包合同,工程已经竣工,甲方付不了款,能让材料商和分包商直接开票给甲方,让甲方付款吗
您好~想咨询下,居间服务费一般计入什么科目?
买进原材料,自己加工制作,按多少税率
你好 加工是 13的税率尼
直接买进来,包装以后出售是9%
你好,是的,是9%的税率。