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我们目前是小规模纳税人,收到了电费专票。怎么做分录呢?比如电费100,税额13元。 借:管理费用100 应交税费—?

2023-07-13 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-13 14:44

借:管理费用100 应交税费-增值税进项税13元 贷应付账款113

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快账用户4000 追问 2023-07-13 15:41

可我们是小规模纳税人呢

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齐红老师 解答 2023-07-13 15:41

借:管理费用113 贷应付账款113

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快账用户4000 追问 2023-07-13 15:42

进项税,那下一步,在怎么处理这个进项税,分录怎么写呢?

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齐红老师 解答 2023-07-13 15:43

小规模不用管进项税的,不认证

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相关问题讨论
借:管理费用100 应交税费-增值税进项税13元 贷应付账款113
2023-07-13
同学你好 不对 借费用科目】 贷现金 这样 没有进项
2023-03-08
对的,是的,是这么做。
2023-02-24
你好,自用的借管理费用1000,借主营业务成本用户的2000贷银行存款。
2021-08-03
第一个没有问题 第二个分录购进税控盘,借贷方科目都没有问题,金额也正确。 第三个分录应纳税额税控盘抵减,借贷方科目也没有问题,但是金额有误。按照规定,小规模纳税人初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减。所以这里的金额应该是280元,而不是100元。这个分录应该是: 借:应交税费-减免税 280 借:管理费用 280(借方负数)
2023-11-15
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