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如果专票113元发票到了,我先用了,分录是不是借:管理费用100 进项税13 贷:应付账款113?

2024-03-19 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-19 16:51

一般纳税人的是这么做的。

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快账用户2040 追问 2024-03-19 16:53

但是发票只是做进项,可能没人报销的,这个咋办,也不用付款,这个应付账款一直挂着?

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齐红老师 解答 2024-03-19 16:55

你好,那实际是你单位的业务。

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一般纳税人的是这么做的。
2024-03-19
同学你好 应该是 借管理费用负数一百 贷应付账款负数113 贷进项转出正数13
2022-05-25
第一个是正确的,第二个不对。
2021-08-01
你好。如果不是提前支付的,到了租赁期的可以
2022-12-06
您好,没错的,就是这么做账
2025-04-03
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