一般纳税人的是这么做的。

之前收到一份发票分录是借管理费用100,应交增值税进项13,贷应付账款113,先收到红冲发票,分录是不是借管理费用-100应交增值税进项转出-13,贷应付账款-113
请问一般纳税人预付113的房租租金取得房租发票后,分录是不是借:管理费用100 应交税费-应交增值税-进项税13 贷:预付账款113
送礼品是视同销售,会计分录如下,但是我怎么觉得这个会计分录不平衡,如果我买了一个玩具113元,支付了113元,发票是113元,进项税额是13元,看看会计分录怎么编制,分录带上数字。 借:销售费用-业务招待费 交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 应交税费-应交增值税(销项税)
如果专票113元发票到了,我先用了,分录是不是借:管理费用100 进项税13 贷:应付账款113?
请问老师,我们买了一批货物,已经抵扣了发票,现在要退回这批货物,请问分录是不是:借库存商品,-100,借应交税费(进项)-13,贷应付帐款-113 然后借应交税费(进项)13,贷应交税费(进项税额转出)13
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
但是发票只是做进项,可能没人报销的,这个咋办,也不用付款,这个应付账款一直挂着?
你好,那实际是你单位的业务。