借应交税费,应交增值税销项500, 贷应交税费未交增值税500, 借应交税费未交增值税200,贷银行存款。
月底增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、需要计提增值税 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
老师,月末结转增值税,这样结转可以吗,假设进项,1000,销项500,分录如下,结转, 借:应交增值税-未交增值税 1000 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税1000 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 500 贷:应交增值税-未交增值税 500,这样有问题?
上月留底200做了分录 借 应交税费 未交增值税200贷应交税费 转出多交200。这个月销项1000进项300。应交增值税500 应该怎么做分录
上月月底手动输入分录结转未交增值税 借 应交税费-应交增值税- 销项税额 200 应交税费-未交进项增值税300 贷 应交税费-应交增值税-进项税总额500 这月销售出商品无票收入销项税为500元 就当现在是月底需要手动结转未交增值税,请问分录怎么写未交增值税的分录?老师 麻烦写全一点谢谢
你好,老师,问一下,一般纳税人月底有销项和进项。月底做结转分录是不是要把应交税费~应交增值税(进项税额)和应交税费~应交增值税(销项税额)都转入应交税费~应交增值税(转出未交增值税)里面,月底销项和进项月底无余额,还是这个分录等到年底再结转,平时月底只做借:应交税费~应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费~未交增值税。
老师:我想咨询一下,增值税到月底了,做结转的话,怎么做分录啊?
计提工资社保企业承担部分也要在申报个税的时候加上去吗
我还没下账呢,第二天就全部调拨走了,不用记账了吧
您好!想问下,我公司昨天进了一批刚才,今天项目部就调拨到另一个公司了,请问仓库管理员用记账吗
老师,员工的一部分工资用手机给员工抵了,账务处理要怎么做
1.平常现金收款,存到公户备注什么,分录怎么做 2法人卡丢了,可以现金发放工资吗?个税继续申报,对吗
请问一下老师,我们是行业协会,我们联合慈善会搞慈善活动筹集善款,根慈善会签订了协议,由我单位核算收入和费用,所有成交的款项由我单位收入之后在一笔转给慈善会,活动期间产生的活动费用,图录费,人员费用,网络平台费用,银行转账费用等,由我单位支付,发票也是开我单位的,之后向慈善会报销费用多少钱,之后开票向慈善会收取,请问一下,活动的费用我单位能做成本吗,向慈善会开票能做收入吗,
老师你好,所有地区的贸易公司都需要进中天易税平台上传电子备案资料吗
老师抖音商家提现这种怎么记账做营业外收入吗
今年汇算清缴时,去年暂估的20万用用今年的票抵了,这个发票就不能入今年的成本账了
贷银行存款200是吗?老师
对的,是的,是这么做的。