你好,我们就是,借管理费用-服务费。贷银行存款,如果后期抵税的话,借应交税费-应交增值税减免税额,贷管理费用服务费。

百旺来的税控技术维护服务费怎么做账
请问可以抵扣的税控技术维护服务费怎么做账
老师,税控技术维护服务的的分录应该怎么做
税控技术维护服务费开的普票 280要怎么写分录,可以抵税嘛
税控技术维护服务费怎么做账?分录麻烦帮我写出来
老师请问个人所得税汇算清缴计算日期,是不是按当年个人所得税申报系统1—12月的工资,还是按个人所得税申报系统当年1月—次年1月计算?
老师,计提个税是计入应交税费应交个人所得税吗?怎么有的说计入其他应收款呀
老师我们销售装修租来的办公室 花了110000怎么做会计分录
老师,核定征收的个体户如果超过核定额,但是在季度30万以内需要交个税吗?
老师,我们是做工程的,由于工期比较长,现在手上还有一些材料发票未入账未认证是否可以跨年用。先放在哪个科目里。
补交以前年度附加税,是不是应该记借以前年度损益调整,贷 应交税金--附加税
我公司跟A运输公司签的合同,A运输公司由于自身原因,开不了发票,现将业务委托给B运输公司,发票也由B运输公司开给我们,收款也转给B运输公司,这样做有什么审计风险?合规吗?合同是我们跟A公司签的
子公司无偿划转到母公司,与母公司合并,在划转过程中,子公司和母公司各自涉及什么税金吗?
公司与供应商的诉讼费应该做什么费用?
老师,股权转让,注册资本10万,未实缴,未分配利润是-18269,资产总额9万多,负债总额10万多。平价转让,老师这种情况按什么计算个税
那一般纳税人直接就是抵免销项税额减去进项税额的差额吗
你好,对,其他的意思就相当于把它看成一个进项税额就可以了。
那我分录可以直接写成:借管理费用-服务费,贷:应交税费-增值税-进项税款吗?
你好同学,不太可以哈,因为他得放在借方,我写那个分录是正确的
不好意思,这分录写反了,我的意思是借应交税费-增值税-进项税款,贷管理费用-服务费
直接计入进项税额,这么做可以吗?然后做账的时候抵扣了进项税额,那我们申报的时候还要再增值税附加税费申报表(四)里面填写递减吗?
你好同学,这个科目不太合适哈,还是得按我写的那个科目来,需要填表四的哈。
这样的话应交税费-增值税-进项税款这个科目的余额会一直累计在借方是么?