你好,我们就是,借管理费用-服务费。贷银行存款,如果后期抵税的话,借应交税费-应交增值税减免税额,贷管理费用服务费。

百旺来的税控技术维护服务费怎么做账
请问可以抵扣的税控技术维护服务费怎么做账
老师,税控技术维护服务的的分录应该怎么做
税控技术维护服务费开的普票 280要怎么写分录,可以抵税嘛
税控技术维护服务费怎么做账?分录麻烦帮我写出来
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税方式
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税。
您好老师,土地使用税开始缴费时间就是土地出让合同买下次月开始,结束时间那个条件
小微企业资产5000万/营业利润300万
#提问#子公司和母公司之间,母公司的盈利比较好,利润多,怎么通过合法途径,把母公司的款转入子公司呢?
老师,我想问下,长期股权投资里,新准则下,非同控的审法评费是计入初始投资成本吗?
请教老师,关于2024年7月1日前注册的公司注册资本实缴是怎么规定的
老师你好,我在填写长期资产关联表的时候,填写原值按发票上面填写,合计97万,但系统提示应大于500万,还有调整日期不能为空,可是我们这两台车合计就是这么多钱啊,难道是500万以下不用做关联吗?
#提问#老师,您好!如果分公司的员工底薪在分公司发,但是提成通过总公司发,在总公司报个税,这种做法是否可行?
老师增值税一般纳税人进销项用为用结转呢,
那一般纳税人直接就是抵免销项税额减去进项税额的差额吗
你好,对,其他的意思就相当于把它看成一个进项税额就可以了。
那我分录可以直接写成:借管理费用-服务费,贷:应交税费-增值税-进项税款吗?
你好同学,不太可以哈,因为他得放在借方,我写那个分录是正确的
不好意思,这分录写反了,我的意思是借应交税费-增值税-进项税款,贷管理费用-服务费
直接计入进项税额,这么做可以吗?然后做账的时候抵扣了进项税额,那我们申报的时候还要再增值税附加税费申报表(四)里面填写递减吗?
你好同学,这个科目不太合适哈,还是得按我写的那个科目来,需要填表四的哈。
这样的话应交税费-增值税-进项税款这个科目的余额会一直累计在借方是么?