你好,我们就是,借管理费用-服务费。贷银行存款,如果后期抵税的话,借应交税费-应交增值税减免税额,贷管理费用服务费。
百旺来的税控技术维护服务费怎么做账
请问可以抵扣的税控技术维护服务费怎么做账
老师,税控技术维护服务的的分录应该怎么做
税控技术维护服务费开的普票 280要怎么写分录,可以抵税嘛
税控技术维护服务费怎么做账?分录麻烦帮我写出来
公司操作转股为什么不按照实际转股价格来?要按所有者权益的金额来?(所有者权益所有股东投资进来的钱都在里面,这个总金额再按比例要转的比例占多少金额,这个金额就是实际要填写卖出的金额)导致我们要多缴五万多税费,该怎么处理比较好?
老师,一般纳税人购入的饲用小麦粉再销售出去税率是多少啊?
假如我给别人提供会计咨询服务,一个月1500,达到增值税是起征点了吗?按月5000-20000,按次300-500,这是按月还是按次?
老师可以给提供一份2025年山东的各行业的增值税税负率的表格吗?谢谢
老师这个其他应付款欠人家发票已开,钱是老板自己垫付的,现在这个账我应该怎么调
图一的农产品收购发票金额是哪里来的? 根据图二的业务类型来判断吗吗?
老师,请教下个体经营所得税的应纳税所得额是怎么算的?
老师,公司从国外个人股东哪转股份过来,股份金额一二百万的样子,需要备案吗?是对公转给他好,还是以老板借款名义转好?想要避税?
老师,请问下,银行贷款利息,是不是必须要银行开发票?
小微企业和小型微利企业的不同是什么?怎么界定的
那一般纳税人直接就是抵免销项税额减去进项税额的差额吗
你好,对,其他的意思就相当于把它看成一个进项税额就可以了。
那我分录可以直接写成:借管理费用-服务费,贷:应交税费-增值税-进项税款吗?
你好同学,不太可以哈,因为他得放在借方,我写那个分录是正确的
不好意思,这分录写反了,我的意思是借应交税费-增值税-进项税款,贷管理费用-服务费
直接计入进项税额,这么做可以吗?然后做账的时候抵扣了进项税额,那我们申报的时候还要再增值税附加税费申报表(四)里面填写递减吗?
你好同学,这个科目不太合适哈,还是得按我写的那个科目来,需要填表四的哈。
这样的话应交税费-增值税-进项税款这个科目的余额会一直累计在借方是么?