你好,他是在第11年里面给你填写的吗?如果是的话修改一下

你好老师请问一下个体工商户小规模定额征收,第一季度没开票,也没有销售业务。为什么增值税申报表核定销售额和免税销售额要填呢?
你好老师请问一下个体工商户小规模定额征收,第一季度没开票,也没有销售业务。为什么增值税申报表核定销售额和免税销售额要填呢?
老师你好,请问一下上月刚注册小规模纳税人,增值税申报进不去,因为没来得及装UK税盘,没开发票,点击申报出现对话框:未获取到发票数据,请进入开票软件自动完成汇总报送后,再进行(小规模增值税申报表)申报,请问老师怎么申报呀?急急
老师你好,小规模纳税人核定征收,开票开的一个点增值税专票,税额259.02元,老师,打开申报表上面显示销售额90000税额2700元,请问老师怎么交税??急急
老师你好,小规模核定征收一个季度9万元,税额2700元,如果开专用发票1%,是不含税25000元,税额250元,怎么交税?交多少税??
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
老师,11项是什么内容?
你好,主表里面的第11行里面未达起征点销售额。
老师,怎么改
好,修改成你的实际销售额。
老师,申报表销售额90000,怎么弄?核定征收
截图你的申报表看一下的。
老师,核定征收数字能改么?
不可以的,这个必须带着的。
老师,我问的问题是核定征收,开的是增值税专票是一张票税额259.01元但是上面是2700元,请问老师交多少税?
你好,不需要缴纳税款的
老师,怎么不叫税款的?能解释一下么?
季度有300,000万普通发票不交增值税
老师,你还是不理解,核定征收,不是查账征收?开的是专票1%呀?我提问题时候就说是(核定征收),请问老师要不要交税????
季度300,000普通发票不需要交 你们是双定的吗 这么麻烦干什么核定销售额在你的系统里面,然后季度300,000的普通发票在11一栏里面填写就可以了,免税的税额这个是按照3%来的就这么简单填写就行 不相信的可以试下
老师,1%专票不含税是25000元,税款250元,就不交税,是么?
需要交,因为这个是专票 第一行和第二行里面填写,减免的2%在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写。