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老师填报增值税附表一的时候发现销项税额比我账上的销项税额多一分钱,怎么处理,收入有开票收入,和未开票收入

2023-07-14 09:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-14 09:31

你要做营业外支出就可以的。

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快账用户5355 追问 2023-07-14 09:34

老师你的意思是我交税的时候做一个分录借应交增值税,营业外支出,贷银行存款

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快账用户5355 追问 2023-07-14 09:34

老师你的意思是我交税的时候做一个分录借应交增值税,营业外支出,贷银行存款

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齐红老师 解答 2023-07-14 09:35

对的,是的,是这么做的。

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快账用户5355 追问 2023-07-14 09:38

谢谢老师,我现在的情况是进项多,不用交增值税,怎么处理啊

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齐红老师 解答 2023-07-14 09:39

你好,那就不用处理,你交税的时候再做营业外支出就行。

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你要做营业外支出就可以的。
2023-07-14
你好,需要做申报表 的更正  
2024-06-14
你好,是一般纳税人的吗?
2022-01-07
您好,收入%2B销项=应收 你看收入和销项和账上都有差异,还是?
2024-06-12
你好;     按照申报表为准 ;  你账上的差异   走营业外收支处理的  
2023-03-09
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