您好,您核定的是按季度申报是吧,那您先采集税源,把租赁这个税目选择上,然后生成申报表再填写申报。

你好老师,我们公司印花税是按次认定的,以前申报要么按季申报的,现在7.1取消按次申报了。我们税费认定里面也没有印花税了。请问3季度以后不需要申报可以吗。税局会打电话吗
老师 想咨询下我们是个体 印花税是按次缴纳的 我们房租也没签合同,就是账上什么时候有钱什么时候缴 我这个印花税怎么申报呢 是缴纳房租后15日起吗
有租金收入,未交房产税,然后税源也没有登记固定资产信息,有一笔租金收入倒是交了房产税和印花税,可能是去税务局代开发票时缴纳的 但是这一笔没有开发票,所以就没有缴纳房产税和印花税,要怎么申报房产税和印花税呢?没有在税源管理那里登记不动产信息是不是就没法申报?
公司是小规模纳税人,上季度没有超过30万。发票税点是按1%开具,做账的时候也是按发票1%做账,但是在进行纳税申报时因为没有达到起征点所以申报表自动是按3%进行计算并不能填写后面的减免表,虽然不用进行交税,但是账上的收入跟税额与申报表并不一致。该怎么处理?
物业公司,收取的房租想要缴纳印花税,但是报税系统里面按季申报没有,也增加不上,按次申报也不行,这是怎么回事呢?
老师,就是比如别人一个装修好的酒店,买200万,然后不摊销,怎么写分录,
外贸企业,2月收到采购发票,借库存商品 应交税费-增值税-待认证税额 贷应付账款,我4月出口进项发票勾选,是不是借应交税费-增值税-待认证税额 贷应交税费-增值税-进项税额 提交退税申请后因资料不够还需要补齐就撤销,按我是不是不用计提退税金额,只要做认证发票会计分录?
审计的时候为什么未交增值税要重分类到其他流动资产里面呢
管理费用的分录 是怎么写的呢?
老师 原本应摊销23000元,被弄成了固定资产摊销了3年(现刚摊销完1年),还余着15333.32元未摊销,要怎么账务处理啊
老师您好 我们是生产企业 采购办公用的电脑 用公户付款 回单上用途备注什么合适
老师就是我们公司生产需要木片,我现在做4月份的账,木片余额只有六万多,我们生产一吨淀粉需要用0.55吨木片,1吨木片是360元,上个月生产淀粉1578.15吨淀粉,需要木片金额是312473万元。今年买木片时间是5月开始的,上一次买木片记录的时间是去年12月18号,应该今年4月底之前用的都是库存,但是账上的金额远不远不够结转,这个我要怎么办
我想查一下公司的监事是谁,在那里可以查到
就是比如我们油站每个月都会发生70元的垃圾清运费,每个月支付给个人,企业所得税汇算清缴可以扣除么?全年开840元的一张收据可以么?还是按月开每月开70元的收据。
老师您好,我的房租一次性支付了一年的,从25年7月到26年6月,一次性记入了当期费用,如果调增的话是填在企业所得税A105000纳税调整项目明细表中的跨期扣除项目里,还是填在其他里呢
老师您好,就是采集税源采集不上,我选择租赁合同,申报期限类型那里只有按次申报,但是申报表上面又显示按季,这两个对不起来,系统不通过。我又修改表头,按次申报,系统又显示税目不为[产权转移书据]、[营业账簿],纳税期限只能选择[按季]!且申报期限类型只能为[按期申报],请修改表头[纳税期限]或当前税目!
自己选择不上这种,你联系税务局,然后按照税务局说的处理就行了。