你好!你们公司是做什么的

请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
工程施工企业,去年做的好多小项目,开票做收入后暂估成本进行的结转(请的人工、机械迟迟不来入账,现在都一年了还没入账,成本一直是暂估的),这个月我们又有好多新项目也是这种情况(有收入没成本),我应该怎么结转成本啊?也是暂估吗?
上月做账时(借:原材料,应交税额-进项,贷应付货款),但是此月认证发票发现对方红冲了发票,没办法抵扣(发票认证没有算上个月那张发票),此月对方又开了新发票,原来的进项税额是不是要转出,要怎么做账。发票数量跟之前的一样。
老师,我是建筑行业有一家材料公司开了材料发票,当月做了借:工程施工合同成本,待认证抵扣进项100元。第二个月把进项抵扣了100元,但是有3张发票不能做抵扣,做了进项转出30元。这个抵扣的100和进项转出的该怎么做分录啊
请问老师,新开户没几个月的企业,前两个都没有开票,只有进项发票进来和银行流水,上月开了一张发票,那不是要做完工结转,完工结转入库这种该怎么做啊,是不是要先做几个对应的材料和结转表格?
生产制造业
这个借,生产成本,贷,原材料,然后借库存商品,贷,生产成本,借,主营业务成本,贷,库存商品。
那这个是不是要完工产品对应的原材料金额加起来就是生产成本
你好!是的。就是这样了
那请问老师,是不是为了清楚最好还得制造几份对应的完工产品结算表
你有入库单,出库单这些更好。