你好!你们公司是做什么的
老师,请问,我们公司是销售安装空调的一般纳税人企业,上个月开票出去了,因为进项发票不够,拿了一些其他空调发票来抵扣,那我做账的时候没有开出去的空调要进库存商品吗?只是结转成本得时候不用结转这个?
请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
工程施工企业,去年做的好多小项目,开票做收入后暂估成本进行的结转(请的人工、机械迟迟不来入账,现在都一年了还没入账,成本一直是暂估的),这个月我们又有好多新项目也是这种情况(有收入没成本),我应该怎么结转成本啊?也是暂估吗?
上月做账时(借:原材料,应交税额-进项,贷应付货款),但是此月认证发票发现对方红冲了发票,没办法抵扣(发票认证没有算上个月那张发票),此月对方又开了新发票,原来的进项税额是不是要转出,要怎么做账。发票数量跟之前的一样。
老师,我是建筑行业有一家材料公司开了材料发票,当月做了借:工程施工合同成本,待认证抵扣进项100元。第二个月把进项抵扣了100元,但是有3张发票不能做抵扣,做了进项转出30元。这个抵扣的100和进项转出的该怎么做分录啊
小规模税务系统资产负债表误填了实收资本10万,实际认缴10万,实缴为0,这个第二季度或者第二年要怎么更正?
老师,这两题怎么解?第4题问的是分别多少金额?答案就一个,我算出来的也不一样
小规模纳税人开电子普票,每个季度30万的免增值税销售额,可以顶额30万去开票吗
老师,生鲜超市商品损耗怎么做会计处理,需要哪些附件
老师:我想问问,以前年度折旧计提多了,而且已经分摊到各个项目成本里面去了,现在跨年要怎么处理?又不用补税得情况下
老师,这种其他应付款负数一般是什么意思
老师,机构信用代码证是不是就是三证合一的税号
申报个税按照应发工资还是实发工资呢
老师你好。我想问一下。我们24年的年终奖计提并缴纳了个税,但是到现在没有支付,我现在汇算怎么办?
请问我要进行社保申报缴纳,登陆电子税务局是通过企业业务还是自然人业务
生产制造业
这个借,生产成本,贷,原材料,然后借库存商品,贷,生产成本,借,主营业务成本,贷,库存商品。
那这个是不是要完工产品对应的原材料金额加起来就是生产成本
你好!是的。就是这样了
那请问老师,是不是为了清楚最好还得制造几份对应的完工产品结算表
你有入库单,出库单这些更好。