你好;负数了说明你多支付了。看是不是少计提导致的; 去查看下

企业年度汇算清缴的资产负债表上的应交税费和应付职工薪酬是填报上一年度整年的应付职工薪酬数和一整年的应交税费数吗
电子税务局里我看前期财务报表报送的其他应付款年初数是负的,我的金蝶系统里年初和年末数也都是负的,因为往来账最好不要用负数体现,所以我在软件里设置重分类后其他应付的年末和年初数都跑到了其他应收的年末和年初,其他应付就没有数字了,那财务报表报送原本年初是负的,能改吗
老师,电子税务局上传的报表2021.10.1~2021.12.31的报表期末余额和所得税年报上传的2021.1.1-2021.12.31报表期末数,不一致,是正常的吗?我的理解是都是2021.12.31的,期末数应该是一样的,不一样是什么原因呢?
老师资产负债表税务局填报,上年年末余额是按照系统生成的填吗?还是按照自己做的财务报表填写上年年末余额,因为负债那边有个上年年末余额,电子税务局自己出来的数,跟我财务报表数不一样
资产负债表的年初余额与电子税务局留存报表的年末数不一致能上传报表正常报税吗?
老师,1-4月,需要给一个员工发工资,但是当月没发,外账上需要,可以5月转工资,备注1-4月工资吗
金蝶软件里面固定资产更改折旧年限怎么操作?
老师,年报研发加计扣除剔除一部分费用不加计,25年的季报还用改吗?报表对不上怎么办?
老师 你好 请问我公司购入一台汽车,但我账上一次性入了成本。没有入固定资产折旧。那么填企业所得税年报时是不是就不用填固定资产那个明细表了?
企业没有收回货款的情况下 是不是不能注销?
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了