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老师,您好,请问下同样是当月开了发票,都是收到款了,为什么我看外账做的账,显示有些是应借应收账款,有些是借预收账款呢?这里没有区分是否交付课程。

2023-07-14 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-14 11:45

这是个人做账习惯问题,可只用一个往来科目

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这是个人做账习惯问题,可只用一个往来科目
2023-07-14
你好,那你看一下之前和这些科呃户挂的是应收账款还是预收账款,因为同一个客户用一个往来科目。
2023-12-05
您好,就做应收,做一个科目方便对账
2024-04-15
您好,开了发票就按发票金额收,你们不是吗?
2024-07-09
同学你好 这样做是可以的。在实际操作中,由于手续费发票跨月才能收到,因此在当月可以先将手续费计入预付账款,待收到发票后再将其转入财务费用
2024-06-26
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齐红老师 | 官方答疑老师

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