借:应付账款-暂估 贷:未分配利润

老师,我想问一下,我上个月汇算清缴的时候,调增了账上的暂估款,把暂估款全部进行调增,然后调增以后要交企业所得税,这个要怎么做账呢?
您好,麻烦问一下,我年度汇算清缴的时候调增了成本,交了8000多块钱的所得税,这个帐我怎么处理呢?
老师,我问一下,去年有暂估成本,但在汇算清缴的时候调增了,交了所得税的,这个账务需要怎么处理呢,麻烦老师指导一下
老师今年所得税汇算清缴的时候已经把2022年年的暂估做了调整补交了所得税,但是这个暂估在我应该怎么做处理
老师,请问去年年底做了一笔暂估,没取得发票,汇算清缴这笔暂估调增,请问我的账务在今年要怎么处理呢?
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
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老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?