你好,最好是先取得购进的发票,然后对外开具销售的发票
老师,我们供货给下游,发货时把发票都开出来了,按照合同约定对方应3个月内给我们付款,但是过了3个月还没付款,我们按照合同约定计算了违约金,开具了收据,对方把钱都打过来了,但是现在对方要求我们开具增值税专用发票,说违约金属于价外税,并且要求我们把之前的发票作废,把违约金融到货款价格里?想问一下他这样要求合理吗?
老师,我们当月采购货当月销售了,但是上家因为发票不够,没给我们开票,我们下家又着急要进项,我们就把发票开出去了,这样会有关系吗
老师,我们拿货,对方不给我们开票,但是我们给客户开票了,因为我们同样的 货品,有不同的供应商 ,有些供应商是没有开票的,有些是开票的,那税务局能查到我们这个货品多开出去的发票吗?因为这样很难算啊,这个东西有时候我们卖出去也有客户不要发票的
老师 我们2月买货签的合同 然后发票6月才开给我们 但是货3月我们卖出去了 3月我们就按着合同把发票开出去了 这样有没有问题
老师 我们2月买货签的合同 供应商然后发票6月才开给我们 但是货3月我们卖出去了 3月我们就按着合同把发票开出去了 这样有没有问题
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
但是业务发生了 因为当时有很多进项 只是单价不一样 客户要对应的 就开了 这样有问题吗
你好,最好是先取得购进的发票,然后对外开具销售的发票 你单位现在这样操作了,问题也不大,就是需要先做暂估入账处理
哦哦 当时没想到 没有做估计入账 直接就开出来了 现在需要改动什么吗
你好,之前的不需要改动,今后注意就是了
好的 谢谢
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。