专项储备,这个不需要结转,挂着余额就可以的。

小白请问老师:7月小规模季报了,5月新公司才营业。我6月底原始单据都已经用金蝶做了凭证,截止到6月底所有收入只有5千元,我需要计提增值税和附加税和所得税吗?是先结转了成本和利润后再计提税费吗?结转是用手点软件自动生成凭证还是自己做结转的凭证,再过账结帐吗?我不知道准确的操作流程。
老师我用降龙990做账,凭证做好了,我只结转支出和收入,那5月收到上年度企业所得税退税4000多,怎么做会计分录,用990做账,我不知道是软件结转,还是我把结转分录录入,老师你给我说下会计分录把,我需要做到哪步?
老师我用做账软件做账,专项储备需要自己录凭证结转吗?做账软件我只勾选收入支出结转,那专项储备需要我手录入结转凭证吗?怎么做分录呢?专项储备我放在所有者权益对吗?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?联营商给我们开商品发票?我们会计说的只确认收入联营,不结转成本,挂应付账款,那这个分录咋做的呢?
郭老师你好。我的问题是: 用业财一体软件做账,公司支付了一笔装修费,计划3年分摊。业务上是通过装修费做费用支出单,并分期跨月支付。财务怎么通过这笔费用支出单记账? 软件中有资产卡片待摊费用项目,这笔费用录入资产卡片后,卡片的凭证如何做? 期末结转的时候,系统自动摊销待摊费用。 如果只是记账软件,就根据这笔费用直接登记卡片录入凭证就行,但是业财一体软件在业务上也需要将这笔费用支付出去,所以对财务多了一笔做账。在所有查寻的类似问题中找不到答案,非常期待老师的解答。
老师,我第二个季度企业所得税交了,第三季度利润总额减少了,是不是不会产生退税呀?是不是得等到汇算清缴了以后有纳税调整的部分?嗯,再退税或者交税就是第三个季度不会产生退税着呢是吧?
签订单后生成库存商品,客户违约,我们开价外费用-违约金,打折补偿我们,这部分开价外费用-违约金 跟购进原材料需要怎么做分录,
税务局让企业缴纳的2021——2023年度的增值税、附加税、企业所得税的罚款怎么做账
今年有营业外支出2000元,我这个第四季度企业税里计入成本的工资薪金要不要算在里面
老师,想问一下,我们收到质保金款, 借:预付账款xx39000 贷:预收账款39000 这个回款直接作为抵扣了欠款,现在余额是39000元,怎么做账冲平,谢谢
我代账的个体户拿不到成本票,我就想做点成本费用,人员工资申报个税,做几个员工的工资,是否一定要缴纳社保?
老师好,物业公司工资是财政出,财政把钱打到物业公司,然后公司再发给员工, 收到财政打的钱如何记账
嗯,我就是想问财务报表中,税金及附加是按照3%计提的填写,还是按照实际1%缴纳的填写?
22年个人垫付食堂款,现在不用支付了,请问账务怎样做,需要哪些附件证明
老师,请问我公司异地预交税款所属期是12月的税金,但是交税是1月份才交的,我报增值税税款扣除的时候,是扣除在12月吗?
这个是你们计提的安全生产经营费。
问题是资产负债表不平啊,专项资金我是这样做分录的借管理费用-安全生产费用,贷专项储备?最后出报表时不平,金额就是专项资金我录的金额
管理费用结转到本年利润了吗?
我看了结转里有管理费用,在没有安全生产费用,就是没有结转过来,那怎么办,我自己结转过来?手录入结转凭证?
老师我只是计提安全生产费用,借管理费用安全贷专项储备,这样计提的对?
计提需要结转吗?
你好,不需要结转啊,你消费了之后再充就行,这个专项储备的余额有吗?在其他负债里面。
是这个专项储备没有在资产负债表。
那资产负债表不平怎么处理?
你好,专项储备是不是没有在资产负债表里面,你看一下我给你回复的,他应该在其他负债里面。
就在的你自己增加上,如果软件的你自己增加不了,找你软件售后,你这个科目是不是自己增加去的,自己增加了,你找你软件给你修改一下报表取数公式。