你好; 你这个意思是 不是收入; 你提前做收入了吗? 要去红冲收入是吗

老师,21年12月公司有笔收入,当月已经开了票,但是财务入账做成了借:银行存款 贷:预收账款 22年12月份想要调整这笔损益,是直接:借 预收账款 贷:主营业务收入 吗? 我们是小规模纳税人
老师,21年12月公司有笔收入,当月已经开了票,但是财务入账做成了借:银行存款 贷:预收账款 22年12月份想要调整这笔损益,是直接:借 预收账款 贷:主营业务收入 吗? 我们是小规模纳税人,采用小企业会计准则,没有以前年度损益调整科目
老师您好,我在2020年做了一笔借:银行存款,贷:营业外收入。这样一笔分录,因为当时这个款的来源无法说明,今年发现这一笔是我们的应收账款。老师2020年的时候我们是小规模纳税人,今年是一般纳税人,老师我是直接红字分录,后重新做一笔蓝色分录,还是应该怎么调整。
我们是小规模纳税人,去年12有一笔收入分录做错,在没有开出发票的情况下预收账款直接借:银行存款,贷:主营业务收入。 今年2月开出了发票,但是今年有1%的税率,这个项目应该怎么调?
老师,我们有一笔收入去年已经做了无票收入,当时做的分录是: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交增值税 今年给对方又开了发票,这笔分录 借:预收账款 红字 贷:以前年度损益调整 红字 贷:应交增值税 红字 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交增值税 这样做对不对?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
就是去年的收入但是我们今年2月才开的发票,但我们去年就把它确认收入了
去年是免税的,今年开出发票是有1%的税率
你好; 那你业务是 去年的还是23年的; 才能判断到底是什么税率开票的
22年的业务,预收了款项,但是发票我们23年2月才开
你好; 那你 预收款 是不是22年的收入 ?
不是开出发票才能确认收入吗?因为是开给个人的发票,所以22年业务已经产生了,对方也付给我们钱了,只是对方要求23年再给他们开票。但是我22年的分录把它确认了主营收入,现在能怎么调整?
你好 你没有开票出去 ; 但是发生了收入; 也得做 无票收入报税的; 22年就得报收入的; 不是等着23年做开票收入的
22年我已经做无票收入申报了,但是因为22年是免税的,所以没有产生实际的税费,就是主营业务收入多了这一笔。23年我开出票的时候又确认了一次收入,而且是交了今年1%的税,现在发现只是账务错误,这要怎么调
你好; 23年 按免税开; 不是开1%哈; 不是开1%哦 ;找税务局处理的
我现在就是想把22年的主营业务收入改成预收账款,23年开票后再确认主营收入,这样可不可以?就是需不需要调整以前年度的损益?因为汇算清缴也做了
你好; 不可以这样;你只是做无票收入 ; 你在23年补开发票; 按免税哈
不是做无票收入,我22年时候是按照开票的收入申报的
你好;那说明你22年就是按无票收入来报的; 你之前22年都开票了。为啥你23年还开? 你业务到底怎么开展的; 描述下