您好,对的,只能按照开票的比例去结转的,大概就是80%

老师,早上好,我们是建筑劳务公司,损益类有主营业务收入,工程施工,主营业务成本,工程施工跟主营业务成本结转是根据收入结转的,我想问问老师有啥问题吗,是不是这个工程完工之后工程施工全部转入主营业务成本,不能为负也不能有余额
老师,请问公司有A/B/C三个项目。12月份A项目结进度款收入100万开发票,A项目工程施工50万,B项目工程施工20万,C项目工程施工20万,请问12月份营业成本是结转A项目工程施工50万,B和C项目的工程施工共40万能不能也一起结转?
老师,建筑工程公司,企业所得税税负1.5。那我每个月需要按照倒推成本的逻辑来结转相应项目的工程施工。我们日常不按照工程进度确认收入成本,都是按照当月开票收入来结转。那么对于工程施工的结转就不能给很明确结转多少,这个思路老师评价一下弊端
老师,我们是小规模建筑企业,6月份成立,至今发生施工成本大约50万,完工了大概80%,对方只给了4万5的工程款,开了普票,我确认了4万5的收入,成本该怎么结转啊?是全部结转?还是按多少的比例结转啊?
老师,我们是小规模建筑企业,6月份成立,至今发生施工成本大约50万,完工了大概80%,对方只给了4万5的工程款,开了普票,我确认了4万5的收入,成本该怎么结转啊?是全部结转?还是按多少的比例结转啊?
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请问老师,封包机是计入办公费还是地址易耗品?价格低320元
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我们有收到400万款了,但都挂了预收,7月份才开出去发票
对,只能按照这个比例的所以
意思是结转24万对吧
按80%这个是有依据的吗
嗯对,这个只是一个大概比例的
那要是发票都开了400万了,成本票才一百多万其他的发票没有回呢是要暂估400万的80%入吗
那后续有一点点发票一百几十万这种收回来呢,这个怎么冲
账务处理怎么做呀
你作为工程施工,然后转到主营业务成本
我是说暂估后这个数不用冲吗
这个是不需要的,不需要
暂估分录咋写
借 库存商品 贷 应付账款 暂估入库口
不是是暂估成本吗?就把预收那四百多万发票全部开出来了做了收入成本票没有
还有一个步骤呢,这个,借主营业务成本贷方库存商品的
暂估不是按收入的80%吗,那你这个相当于暂估原材料之类的,比如还有人工机械等很多成本都没有取得,那是根据每项单独做暂估还是按收入用的暂估
那些的话是按照收入比例暂估的,你好